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老师 我们是生产企业 执行免抵退的 第一次退税 10月申报增值税申报表中 销项税额1万元 进项税额10万元 应抵扣税额合计10万元 实际抵扣税额1万元 期末留抵税额9万元 这9万元就是税局要退给我们的税款吗?

2023-11-18 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-18 10:49

您好,对的,这个最后是退回的

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快账用户9295 追问 2023-11-18 10:50

就是按照申报表这个金额9万元退给我们是吗。那关于这部分的退税的会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-11-18 10:50

嗯对,借 银行存款  贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出

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快账用户9295 追问 2023-11-18 10:53

借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出 这个分录的金额是9万元吗

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齐红老师 解答 2023-11-18 10:56

嗯对是这个意思的,对

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您好,对的,这个最后是退回的
2023-11-18
你好,是需要做期末结转增值税的分录? 
2023-11-16
你好,你分析的没问题,本期销项-进项=-50,可以退20万,留抵30万
2022-04-11
你好,你的实际退税金额是100,000吗? 需要算一下你的免抵税额是多少
2026-03-09
这个就是当期应纳税额,就是那销项再减去进项,进项等于全部进项税额减去那个不得免征和抵扣税额,就是1600乘以那个出口税率差13%减10%。
2023-09-28
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