你好需要交增值税的吗
填写了增值税减免税申报表,小规模纳税人增值税申报表第12栏有免税销售额,然后税款计算那里本期免税额大于本期应纳税额,为什么还要缴税
小规模纳税人,增值税申报中减免税申报表,比如收入一万,1%税率下不含税销售额9900.99,应交99.01增值税,那么具体填减免表的时候,是9900.99*0.02来算减免税额吗?
小规模纳税人增值税免税,那么在申报表填写的时候是填含税还是不含税的销售额
小规模纳税人,增值税申报表的:四.免税销售额是填含税销售额还是不含税
老师你好,小规模纳税人报增值税提示减免比对不通过,我填了以后又出现说主表应纳税合计为负数。请问我哪里填错了?不含税销售额为20297.03元。
需要缴纳,已超
减免的2%填写的是 普通发票的不含税金额加上1%的专票不含税销售额)*2%
不含税销售额填的是3%税率的还是1%税率的?
按你发票的来的 你发票咋开的
普通发票的不含税金额加上1%的:意思是普票直接再加一次1%的税额就可以了
不是 那个是算减免
都有怎么办,1季度没有定政策的时候,3%和1%都有开
对,我就是说减免,普票是这个意思吗?那专票减免不含税销售额*2%,不含税销售额是开票金额吗?
同学都有你分别填写就是了 实际销售额多少写多少 3%的填写3%的销售额1%的天蝎1%的销售 这个好区分吧 普票是什么意思啊?普票不管开1%还是3%都是按照1来缴纳 按我写的去填写 算不出来 我给你举给例子 金额100 税额3 普票 减免的2%等于100*2%