你好,你红冲哪一笔呀?六月份的还是十月份。
2018年有笔收入,在2018年确认了收入,2019年这笔钱退回来了,然后这笔收入要冲红,我想如果是2019年5月份前退回来的,2019年在办理2018年所得税汇算清缴时直接把这笔收入减掉,如果是2019年6月份退回来的,是不是只能减少2019年当年的收入
老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
6月份的时候确认了一笔房租的收入当时的税率是9%,但是在后10月左右房租的税率改成了6%核算,那么我现在想要红冲这笔收入,税率按照6%还是以以前9%的税率红冲呢?
老师 2月份我们公司开了一笔不含税价1433628.32元税率13% 税额186371.68元 的一笔发票 然后所产生的增值税附加税因为资金问题现在也是欠缴的状态,然后这笔发票在5月份红冲了,在6月份又重新开了一笔不含税1491150.44元税率13%税额193849.56元的发票 所以我现在就想问一下 那这次6月份开的发票 是不是之前红冲的那部分就相当于进项了 可以抵增值税了 然后多开出来的部分 我还是可以继续用其他进项来抵扣是吗?然后抵扣够的话 这个月就不会产生增值税和附加税了吧?
老师,请问,我发现我的利润表累计数跟税局的增值税上面的累积数,差了0.01,然后发现是之前5月份的时候有一张发票红冲了,主营业务收入哪里少冲了0.01,那我现在可以在9月份的时候再做一笔红冲这个0.01的分录吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
老师,这道题中我再计算每股股利的时候,我把发给员工的80万股按照市价也算进去了,导致结果错误,我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧?我记得我原来做过类似的题,每股股利应该是股利总额除以股数
请问3月刚成立得公司,没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账,这种情况和这次申报有影响嘛?
你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
请问老师:简易计税方法下,销售货物的时候无需结转成本吗?如图这样的无需结转成本?
老师您好,公司买卖二手车的,2023年有一辆车卖出去也开发票了,税也交了,但是这辆车买进时没有记账,只付了钱,账上还挂着应付账款是负数呢,现在发现了应该怎么处理,
其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投? 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220,这时候转入长投权益法。 20.1.1 借:其他权益工具投资—成本200 贷:银行存款 200 20.12.31 借:其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷:其他综合收益 10 21.12.31 借:其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷:其他综合收益 10 借:长投—成本 220 贷:其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借:其他综合收益20 贷:盈余公积2 未分配利润18
老师,工会经费需要计提吗?分录怎么写
6月份的时候确认的收入,
你好,红冲税率是9%的,按照对应的税率来。