您好,就是今年多记了成本,都在本年,直接把这个分录红冲了,不用 利润分配—未分配利润
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
那红冲之后,今年1月收到发票成本是不是直接借利润分配—未分配利润 贷:应付账款
您好,您的意思去年成本少计了是吧,分录是您这个,但这个分录是要更正申报2022年所得税汇缴申报表的
嗯,因为现在要提现今年的实际成本,也只能更正申报了
您好,但有一点您要做好准备,这是纳税调减,会有查账风险的