可以的,可以这么做的,需要纳税调增。

老师 您好!我2021年有一个费用报销进项税额7.4元(当时报销时看成了普通发票),记错科目了记在了管理费用里面,我在2022年2月份账里面做了调整,借:应交税费-应交增值税(进项)7.4贷:利润分配-未分配利润7.4,老师这样处理对吗?
请问老师,我去年12月把一笔5752元进的项税额做进成本里了,我们执行小企业会计准则,今年我直接做借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:利润分配-未分配利润,可以吧?那汇算2022年时成本要调减吗?
老师我们公司2022留底退增值税2万,做账是这样的 借库存商品153846.15 应交税费—应交增值税-进项税额 20000 贷:预付账款 退税的时候,直接是借:银行20000贷:进项税额转出20000 利润分配—未分配利润没调上去,也没填进项税额转出附加税申报表,老师我2022年汇算清缴表怎么调
老师请问一下,就是我们2022年2021年 2020年 我们做会计处理是 借:管理费用-差旅费 90 借:应交税费-应交增值税(进项税)10 贷:银行存款 100 但是现在税务局要我们进项税转出处理 那我现在是直接做 借: 管理费-餐旅费10元 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)10元 还是直接通过未分配利润转出呢 借 利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
老师,我们在2022年1月做了一笔调以前年度损益调整,借 应交税费-应交增值税-进项税额8万 贷 利润分配-未分配利润8万, 现在申报2022年企业所得税,这笔需要在企业所得税调增嘛
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
合并范围内有一家香港公司的,本位币是美元,合并的时候要转换为人民币吗
老师,我们是白酒行业,然后老板购入了很多茶叶,有的是厂里自己用,有的是送客户相关的账户都怎么处理?
出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
老师 想问问,公司车辆维修,对方单位填的月,这算有效发票吗?因为明细很多张,单个明细金额都很小。
老师,出口退税流程,
那因为这笔,等明年2023年汇算时就得相应的利润调减了吧?
你好,明年汇算清交不调整的,你又不影响2023年的利润。
我去年已经结账了,这个利润调增的账是做到今年的,那如果我2022年汇算时利润调增,那我2023年汇算利润不调减?
你好,为什么要减少?本来就应该增加的,不是吗?
你去年的利润做少了,今年增加,然后明年什么都不需要操作,你如果再调增,再调减的话,利润是不是相当于是没有变化
老师,账务上是去年做少了,今年增加。我指的是汇算填表时2022年利润若果调增了,那我2023年汇算时利润肯定要相应调减啊,因为这笔增加的利润包含在2023年里了。除非就是要么2022年的汇算不调了,然后利润自然的增加到2023年。
不对 你理解的不对 去年税法少做了 今年多做 税法不是账上 明年不影响了
我知道账是账,表是表,可我2022年的汇算还没有做呢,那你说等我做的时候,利润要不要调增呢?如果调增了,那我2022年就没问题了。 可是这个利润增加是记在2023年的账里的,不是2023年的实际利润,那我2023年汇算时不调整?
财务报表里面的利润也不需要修改,你只需要修改会算就可以的
我说的就是汇算调整,2022年的利润调增,2023年的利润调减,不对吗?
不对 一增一减调了个什么意思 建议你自己在想下吧 现在别人怎么说你都沉浸在自己的思维里
老师,我又想了一下,是不是这个意思,因为我是通过“未分配利润”的账务处理,所以不会影响2023年的“本年利润”,也就不影响2023年的汇算,只需要2022年汇算利润调增即可!
是啊 就是这么做的
好的,谢谢老师,我转过弯了!
不用客气 工作愉快