可以的,可以这么做的,需要纳税调增。

老师 您好!我2021年有一个费用报销进项税额7.4元(当时报销时看成了普通发票),记错科目了记在了管理费用里面,我在2022年2月份账里面做了调整,借:应交税费-应交增值税(进项)7.4贷:利润分配-未分配利润7.4,老师这样处理对吗?
请问老师,我去年12月把一笔5752元进的项税额做进成本里了,我们执行小企业会计准则,今年我直接做借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:利润分配-未分配利润,可以吧?那汇算2022年时成本要调减吗?
老师我们公司2022留底退增值税2万,做账是这样的 借库存商品153846.15 应交税费—应交增值税-进项税额 20000 贷:预付账款 退税的时候,直接是借:银行20000贷:进项税额转出20000 利润分配—未分配利润没调上去,也没填进项税额转出附加税申报表,老师我2022年汇算清缴表怎么调
老师请问一下,就是我们2022年2021年 2020年 我们做会计处理是 借:管理费用-差旅费 90 借:应交税费-应交增值税(进项税)10 贷:银行存款 100 但是现在税务局要我们进项税转出处理 那我现在是直接做 借: 管理费-餐旅费10元 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)10元 还是直接通过未分配利润转出呢 借 利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
老师,我们在2022年1月做了一笔调以前年度损益调整,借 应交税费-应交增值税-进项税额8万 贷 利润分配-未分配利润8万, 现在申报2022年企业所得税,这笔需要在企业所得税调增嘛
有日用百货店铺资料,教怎么算亚马逊的利润,老师
老师,法人在公司不申报个税可以吗,以为没有他的工资
老师,我们有个车辆的固定资产当时折旧没有提残值,整体都折旧了,会不会影响后期的资产出售呢?如是有都是什么影响?
老师,初级会计成绩怎么复核
老师,公司旧车要出售都需要什么手续
2025年汇缴收入30万,工资加三项20万,剩下的10万可以以一次性固定资产扣除的方式抵扣吗
客户自提货物exw,出口退税有影响吗
请问那位老师指导下,开票系统那里销售方银行信息怎么操作才能每次开票都显示出来
二手车公司,车子收回来过户到公司,车子卖到外地去,需要我方公司先开普票1%税率,然后车子再到车管所去过户开二手车交易票,普票和交易票金额一致,买方一致(外地过户要求就是先普票再交易票),两张票开出来之后,电子税务里面发票统计金额就是交易票金额加普票不含税金额的合计,那么一个季度过后,申报增值税时,这两张票会重复算税吗?如果不,具体怎么操作?
老师好,制造业单位收到汽油发票不用交印花税税的吧
那因为这笔,等明年2023年汇算时就得相应的利润调减了吧?
你好,明年汇算清交不调整的,你又不影响2023年的利润。
我去年已经结账了,这个利润调增的账是做到今年的,那如果我2022年汇算时利润调增,那我2023年汇算利润不调减?
你好,为什么要减少?本来就应该增加的,不是吗?
你去年的利润做少了,今年增加,然后明年什么都不需要操作,你如果再调增,再调减的话,利润是不是相当于是没有变化
老师,账务上是去年做少了,今年增加。我指的是汇算填表时2022年利润若果调增了,那我2023年汇算时利润肯定要相应调减啊,因为这笔增加的利润包含在2023年里了。除非就是要么2022年的汇算不调了,然后利润自然的增加到2023年。
不对 你理解的不对 去年税法少做了 今年多做 税法不是账上 明年不影响了
我知道账是账,表是表,可我2022年的汇算还没有做呢,那你说等我做的时候,利润要不要调增呢?如果调增了,那我2022年就没问题了。 可是这个利润增加是记在2023年的账里的,不是2023年的实际利润,那我2023年汇算时不调整?
财务报表里面的利润也不需要修改,你只需要修改会算就可以的
我说的就是汇算调整,2022年的利润调增,2023年的利润调减,不对吗?
不对 一增一减调了个什么意思 建议你自己在想下吧 现在别人怎么说你都沉浸在自己的思维里
老师,我又想了一下,是不是这个意思,因为我是通过“未分配利润”的账务处理,所以不会影响2023年的“本年利润”,也就不影响2023年的汇算,只需要2022年汇算利润调增即可!
是啊 就是这么做的
好的,谢谢老师,我转过弯了!
不用客气 工作愉快