你好!你11月的帐做了没

哪个老师能告诉我为什么我的资产负债表不平呀?公司3月份成立的,系统也是3月份才开始用的,期初是0,我们这边买材料的钱是总部借钱来付的,付了一部分材料款。3月份没有领料也没有做产品入库。我现在结3月份的账,但是报表两边差了十几万,我一点都看不懂啊啊啊
老师你好,请问一下这个问题假设盛机械公司本年利润结转采用“账结法”,所以12月月初“本年利润”账户为贷方余额为236万元,其他条件不变。2.要求根据所给资料:(1)计算该公司11月份实现的利润总额(要求列出计算过程);(2)反方向结转12月份费用类账户借方发生额至“本年利润”账户的借方;(3)反方向结转12月份收人类账户贷方发生额至“本年利润”账户的贷方;4)据实计算12月份预缴所得税税额(提示:参看附录项目实训10-3所填制的“企业所得税按月度预缴纳税申报表”中第15行“本期应补或退所得税额”的计算),并编制结转所得税费用的会计分录,同时编制结转“所得税费用”账户借方发生额至“本年利润”账户的借方的会计分录;(5)计算全年实现的净利润,并比较“表结法”与“账结法”的异同。
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把之前1—8月科目余额表打出来 期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
我司2020年已在用友t+建账延用至今,2022年12月已结账,2023年1月要在系统操作什么吗,还是说像以往月份直接编制凭证,出报表即可?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
快做完了,做完了没结账能编吧
你好!可以的。看科目余额表来做‘’
那本年累计的数怎么填
你好!看科目余额表的本年累计金额
没结账看不到
你好!科目余额表都看不到吗