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请问内账报表是否用收付实现制?就是员工报销了才出费用?但像餐补每个月都有的,他们有时是两个月餐补一起次月才报销,那这费用是在报销那个月入还是怎么入较好?

2023-11-20 22:59
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-20 23:01

你好!企业如果想利润核算准确最好还是按权责发生制核算

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你好!企业如果想利润核算准确最好还是按权责发生制核算
2023-11-20
内账没有那么严格的规定,看到单据再做账就可以
2023-11-21
同学你好,很高兴为你解答,如果按照报销走的话是必须要发票的,不能连接工资表,如果你按照补贴走的话,它不属于餐费属于餐补,也就是说这俩者的话一般只存在一就行了,不需要同时存在
2022-02-09
对的,是的,借库存商品或者管理费用贷其他应付款,做到这个月就行。
2025-07-28
你好!付款的单鞋6月,计入费用的单写7月
2024-07-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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