借:预付账款,借管理费用 负数

每月摊销时一定要过应付职工薪酬这个科目,不可以直接记借管理费用-职工福利费贷预付账款吗?
老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
老师 我9月份有一张凭证 分录写错了 借方应该是预付账款 我给记成管理费用了 这张凭证做调整可以吗 我这个月是负号调整 还是相反分录呢 老师
老师,之前记错科目了,应该记到预付账款里,却记到管理费用里了,我调整那个凭证,可以直接借:预付账款,贷管理费用吗?
老师,我们以前年度的管理费用科目多记账了现在该怎么填呢,以前错误的凭证是借:管理费用,贷:银存,正确的该是,借;应收xx款,贷银存
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些