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老师,我公司7月买了了机器39万,银行付款的, 然后8月对方开了发票进来开了63.7万,我7月做了固定资产,8月发票进来怎么做呢

2023-11-21 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 11:11

同学,你具体买的机器多少钱

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:14

机器目前7月就付了39万

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齐红老师 解答 2023-11-21 11:17

那你们合同也就是39万吗同学

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:18

但是后面9月也有银行付款买机器的10万

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:19

没有看到合同,我手上只有银行回单和发票

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齐红老师 解答 2023-11-21 11:22

那你们就按发票确认机器的固定资产

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:25

老师,我添加固定资产也要添加明细吗,比如不同公司买的机器,

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:28

我按发票来确认固定资产的话,那我7月份添加的39万,现在在8月份再添加14万固定资产吗

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齐红老师 解答 2023-11-21 11:28

但固定资产明细下面就是机器。

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:37

那我在8月份再添加14万固定资产吗,我发票63万,是直接做借主营业务成本-应交增值税-进账税额。 贷应付账款这个公司吗

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齐红老师 解答 2023-11-21 11:39

固定资产,是通过折旧不做主营业务成本

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:45

那我63万的发票该怎么记录凭证呢,做借固定资产 应交增值税-进项税额 贷应付帐款这个公司吗

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齐红老师 解答 2023-11-21 11:46

对的,同学,是这样的

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快账用户4262 追问 2023-11-21 11:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-21 11:48

好的呢, 同学,祝你生活愉快

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同学,你具体买的机器多少钱
2023-11-21
你好,五月份就可以开始折旧的。
2023-08-07
同学,这个水电费是七月份的,但是八月份才开票对吧。
2022-08-05
你好,普通发票直接借固定资产,贷应付账款就可以了。
2023-07-19
这种情况下,可以进行以下处理: 一、调整七月份账目 冲销七月份错误的账务处理: 假设七月份做账时将 8 月 6 号的发票金额计入了费用科目,如管理费用 — 通讯费等,做相反的会计分录进行冲销。 借:管理费用 — 通讯费等(红字) 贷:银行存款 / 应付账款等(红字) 二、调整八月份账目 确认八月份重复入账的部分: 核对八月份的账务处理,找出重复记账的那一笔,确定涉及的科目和金额。 进行冲销调整: 同样做相反的会计分录冲销重复入账的部分。 借:管理费用 — 通讯费等(红字) 贷:银行存款 / 应付账款等(红字) 三、正确处理发票 将 8 月 6 号的发票附在正确的记账凭证后面,确保发票与账务处理一致。 如果是增值税专用发票,还需注意进项税额的处理是否正确,确保税务申报的准确性。
2024-10-08
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