你们收款 借银行存款 10贷其他应付款10 你们买车借固定资产 10贷银行存款10 过户给对方 借其他应付款10 贷固定资产10
老师好,别人给我们公户打钱,我们帮别人购进了一辆车,落户到了我们公司名下,立马又过户走了,那这个会计分录咋写呢!,然后我们还交了车辆购置税完整的会计分录能不能写一下?
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款10万,2我们用9万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的一万交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款10万的那家公司,现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
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1借:银行存款10000贷预收账款10000 2借:固定资产79646.02进项税10353.98贷银行存款90000 3购置税:借固定资产10000贷银行存款10000 4过户借固定资产清理100000 贷固定资产100000 借预收账款100000贷固定资产清理100000 老师看下我这么做有没有问题?
中间还交了购置税
你这么做账的话也可以的
但是最后一笔我们没有给对方开具发票,那必须要有销项税吗?
你没有开发票也是需要销项税额的
那咋处理呢?我不知道,
你们收款 借银行存款 10贷其他应付款10 你们买车借固定资产 10贷银行存款10 过户给对方 借其他应付款10 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 贷固定资产
可是我们过户没有开销项发票,那现在自己财务软件里面写了销项税,那报税不一致啊!报税咋办?我们做固定资产还交了购置税,那还有交购置税呢!
购置税计入固定资产了,这些实无票收入申报的
那就是说申报时在无票收入栏填写?
对,咱没开票收入里面填写的,相当于是就把这个车给卖了
那老师我再问下。我收到款时做预收账款不行吗?老师为啥做的其他应付款?
因为这个不算是你们的收入,所以一般是记录到其他应付款
因为这个钱你不是等于是你们暂时替别人收的一样吗
明白了!那其他应付款后面要写公司名称的,那挂哪个公司名
对,没错的,就是这个意思
就是挂给你们付款的这个公司名字
好的谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!