收到款项: 借:银行存款 127245万 贷:应收账款或其他相关科目 127245万 购买车辆并支付购置税: 借:固定资产 116900万 借:管理费用或其他相关科目 10345.13万 贷:银行存款或其他相关科目 127245.13万 过户车辆: 借:固定资产清理 116900万 贷:固定资产 116900万 借:应收账款或其他相关科目 116900万 贷:固定资产清理 116900万 借:固定资产清理 10345.13万 贷:管理费用或其他相关科目 10345.13万 最后,将“固定资产清理”科目结转到“营业外收入”或“营业外支出”科目中,以反映此次交易的净收益或净损失。 借:营业外收入或营业外支出 贷:固定资产清理

老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
老师好,别人给我们公户打钱,我们帮别人购进了一辆车,落户到了我们公司名下,立马又过户走了,那这个会计分录咋写呢!,然后我们还交了车辆购置税完整的会计分录能不能写一下?
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款10万,2我们用9万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的一万交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款10万的那家公司,现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
购置税不是应该进入固定资产的吗?
可以计入,也可以单独做
购置税那笔最后借固定资产清理,贷管理费用我不太理解
这个是购置税转到固定资产清理,如果你购置税一开始就计入固定资产了那就不用做这个分录了
我现在都没有做,
那你就把购置税计入固定资产里面
入进固定资产后,那清理的时候才116900,那多余的咋办?
转到营业外收入哦
而且我入了固定资产加起来是127245.13,最初挂其他应付款里面还少了0.13呢!
那我再多咨询一下其他老师,您看到先别接哈
好的 您可以问问其他老师
谢谢老师
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