如果要将已经计提折旧的固定资产出售给客户,需要进行以下步骤: 1.将固定资产从固定资产科目移除,并将已经计提的折旧进行结算。 2.将出售收入记录到应收账款或应收票据科目。 3.确认销售收入,借记“银行存款”或“库存现金”科目,贷记“主营业务收入”或“其他业务收入”科目。 4.同时结转销售成本,借记“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,贷记“库存商品”科目。
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
老师,公司8月份买了一台电脑并使用,但经理11月份才报销,请问做固定资产卡片做什么时候的呢?折旧从什么时候开始呢
老师,2019年6月购入电脑一台,做固定资产。6月计提折旧139元,现在刚发现多计提了139元,应该是从7月开始计提折旧。怎么更正或者怎么调整一下。
公司之前购买的一件固定资产在折旧了几个月后退还给了销售方,现在这个固定资产怎么做账务处理?款未付,发票已开
我司购入的固定资产当时都是用于建设,都记在“在建工程”科目,现在拿到了第一批建设补贴了,要从“在建工程”转入“固定资产”,请问1.怎么做分录2.计提折旧是从下月开始提第一个月,还是从固定资产购入的那天开始补提?
老师,今年中级实务考无形资产可能性比较大,固定资产可能性较小对吗
计提12月单位部分社保分录
老师,请问员工聚餐费属于福利费吧
为什么不用算组合计税价格,图片里面那题又要计算
老师,个人所得税需要计提吗,如果没有计提,次月缴纳的时候,该怎么做分录呢
已入账的发票尾款,供应商破产,企业不用再支付,供应商也开不了红票,账务怎么处理?
老师,就是今年又租了个房子,人家当时就把发票开来了,钱也付了,所以我做了,借 管理费用,福利费。应付福利费,应付福利费,贷,银行存款17000 。后面我当月摊销的分录是,借,管理费用,福利费,,应付福利费,应付福利费,贷,长期待摊费用。这样做的,现在我的资产负债表怎么成负数了,不知道哪块出问题了?
我有个建筑公司,没业务,两年了,现在有人想买,如果转让了后期对原法人有啥风险
这个钱由建设单位还是总包单位打进专用账户?
老师 请问自有流动资金是指什么?实际注资还是货币资金?
前2步骤,怎么写分录?
借应收账款 贷固定资产清理 贷销项
一共10台如果只卖8台,也和上面的做法一样吗?
对的 这个也是一样的哦