您好,这个是没错的,对的

老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,今天我支付了知识产权商标费用,对方给开普票,但未收到发票,我是不是先借:预付款, 贷:银行。等发票回来在借:管理费用/销售费用 贷:预付款
老师 公司收到网费的预付卡销售每月支付,每月开一次预付卡发票 。是不是先借 预付账款-预付网费 贷银行存款 到年底的时候是不是销售方重新开一次发票 然后又借管理费用-网费 贷;预付账款-预付网费
老师 公司收到网费的预付卡销售每月支付,每月开一次预付卡发票 。是不是先借 预付账款-预付网费 贷银行存款 到年底的时候是不是销售方重新开一次发票 然后又借管理费用-网费 贷;预付账款-预付网费
老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?
老师,我们一家公司没有收入,有员工工资,社保,还有一些报销,小规模的,常年亏损合适吗
请问10月份开出销售发票11月份需红冲重新开出来,金额不变,对11月的增值税是否有影响
员工入职体检,体检只能开个人名称,能报销吗,需要代扣个税吗,能够税前扣除吗
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
老师 我材料出完了,产品也入库,然后转结主营业务成本,在做收到款的凭证吗
对的这个流程是没错的了
老师,应交税费销项税 的 现金流量分析是什么啊
是流入还是流出?
这个的话除非支付,如果单独再贷方不产生流量,支付的话属于流出