同学,你好 不含税100,税率3%,那税额就是3,含税价就是103
从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得普通发票,支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费10000元,取得增值税专用发票。 请问题中支付运费的税率是多少
IC公司为增值税小规模纳税人,适用小规模纳税人一般征收率。今年6月取得含税销售 收入206000元,购进原材料一批,支付含税货款103000元,该公司3月应纳增值税
一般纳税人从小规模纳税人企业购进原材料6000元,取得普通发票。一般纳税人如何做分录,是否要交增值税
IC公司为增值税小规模纳税人,适用小规模纳税人一般征收率。今年6月取得含税销售收入206000元,购进原材料一批,支付含税货款103000元,该公司3月应纳增值税
A企业为一般纳税人。若从一般纳税人甲企业采购原材料(适用税率13%),则不含税采购价为81.8元;若从小规模纳税人乙企业采购原材料,含税价为80元,取得普通发票;若从小规模纳税人丙企业采购原材料,含税价为82.5元,取得代开的专用发票。问应该与哪个企业订采购合同
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那为什么小规模纳税人的税需要计入我们公司的购进材料上呢?
同学,你好 普通发票,税额不能抵扣,入成本
老师,如果加上城建税和教育税附加7%和3%,那本公司的利润为多少?
同学,你好 利润为多少? 你要给我收入和成本
收入200不含税,
成本就是上边购进的那个
同学,你好 可以参考 200-103-200*0.13*0.1=94.4