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你好我想问一下,就是有一家公司之前有个分公司,现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票,分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的,收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证,但是发票是分公司开的,并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办,账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收, 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款(甲方)。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉?需要一个具体流程操作,谢谢老师

2026-03-17 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-17 11:51

总公司之前做错:借银行存款 贷应收账款,多挂了应收 现在做一笔: 借:应收账款(红字冲掉) 贷:利润分配 — 未分配利润 附件:分公司注销证明、情况说明、银行回单、分公司原账页 做完总公司应收就平了,不重复交税、不重做收入。

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总公司之前做错:借银行存款 贷应收账款,多挂了应收 现在做一笔: 借:应收账款(红字冲掉) 贷:利润分配 — 未分配利润 附件:分公司注销证明、情况说明、银行回单、分公司原账页 做完总公司应收就平了,不重复交税、不重做收入。
2026-03-17
分公司已经注销,法律上债权归总公司,钱打进总公司完全正确。 之前会计在总公司做了一笔应收,错了: 因为发票是分公司开的、收入成本已在分公司做过,总公司不能再做一遍收入 / 应收,否则重复做账。 总公司现在挂的应收,直接平掉: 这笔钱本质是总公司代收分公司注销前的款项,不是总公司的收入。 先把总公司之前做错的应收冲掉: 借:其他应付款 - 分公司(注销后过渡) 贷:应收账款 - 甲方 收到甲方打给总公司的钱: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分公司 因为分公司已注销,这笔钱最后转给总公司,结清: 借:其他应付款 - 分公司 贷:营业外收入 / 利润分配
2026-03-17
你好,同学,反方向冲回就可以的
2024-05-10
你好,借银行存款,贷其他应付款~分公司
2024-07-12
你好同学 分公司是不能有实收资本的。 总公司代分公司垫付的钱,要由分公司偿还。 收入和成本费用,在总分公司之间要加以区分。
2023-12-29
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