同学,你好 是都免了??还是租赁几年免了几个月??
公司收了客户的押金1000元,客户摊租到期未缴纳租赁费,客户说拿押金的1000元,抵租赁费,会计分录怎么做?
房屋租赁企业, 收到客户1年租金50000元,没开发票,会计分录怎么做? 开了发票50000元一年的,客户支付了40000元,会计分录怎么写?
给客户免了租金,这个会计分录怎么做
给客户免了租金,这个会计分录怎么做
本应该收房租 但免租了这个会计分录怎么做
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
都免了的,老师
同学,你好 那不建议做分录,不然视同销售,就是要缴纳增值税
内部的老师这个是
同学你好 借:管理费用 贷:主营业务收入 应交税费
但是我想把这个做成本,就是本来我们应该收,却没有收到这个钱
同学,你好 这个收入,你可以结转成本的
是这样的老师,我有一个专项收入,这个收入只能用来补贴房租,所以我要做这个分录
同学,你好 借:银行存款 贷:专项收入 借:专项收入 贷:主营业务收入 应交税费
专项资金可以转为收入吗
同学,你好 是可以的