你好 这个金额不大的,你如果调整,最多也只是涉及企业所得税1000*25% 这个你不缴纳,影响也不是很多的
老师,2020年收到一笔企业所得税多缴退税五万,当时记账是借银行存款五万,贷应交税费应交企业所得税五万,我现在发现了分录写错要调整回来,请问分录怎么做?涉及到以前年度损益调整科目对吗?
老师新年快乐!请问以前年度损益调整涉及到当年的损益,所得税费用增加了在调整的当月怎么补交所得税?所得税费用减少了在调账的当月可以退税吗?
2014年初A公司持有B公司30%的股权形成联营企业,初始取得成本1000万,j2014年12月31日B公司公布财务数据,实现2014年度实现利润1000万,B公司末宣告分配股利。编制A公司2014年与所得税相关的会计分录。
甲公司和乙公司受同一方的最终控制,甲公司对乙公司的长期股权投资情况如下: (1)甲公司支付银行存款5000万元,从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资。合并日,乙公司账面所有者权益为6000万元。不考虑有关乙公司所有者权益调整问题。 (2)甲公司在合并乙公司过程中,用存款支付评估和法律咨询费用70万元。 问题:根据上述资料,依次做出甲公司与长期股权投资有关的会计分录。
企业所得税申报里的弥补以前年度亏损这一行是系统带出来的还是自己填
1.根据企业会计准则的规定,某资产归类为流动资产应满足什么条件?
2014年12月1日,A公司以160万购入某公司股票,作为其他权益工具投资处理。月末,该股票尚未出售,公允价值为500万元。编制A公司2014年与递延所得税相关的会计分录
以我的身份办一类卡,然后用做公司收款,会不会对我自己有什么影响
老师当天开的发票,开完后现电子发票开错了,只能红字重新开具,开错的发票也没有做账务处理,请问一下如何做账呢
我有会计资格证,报考初级当地要求做继续教育,但之前很多年没有做过继续教育,请问之前那几年的继续教育需要补吗?
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公司向粮油公司购入精白面粉50吨,价款30000,增值税3900,购入食用调和油100箱,价款22500元,增值税2050元,购入新西兰黄油10箱,价款6500元,增值税845元,全部价税款开出工行转账支票支付,材料已验收入库,
不是很明白上面说的老师?最多也只是涉及企业所得税1000*25% 这个你不缴纳,影响也不是很多的
因为这个1000元是直接影响你的利润总额的
企业会计准则怎么做账报税呢
企业会计准则?你是买这本书还是?
1我问这个少做1000元企业会计准则怎么去调整,做账报税呢2然后这个调整会扣信用分罚款吗
借:主营业务成本/以前年度损益调整 贷:应付账款等