您好 请问哪里的不征税收入代收通行费?

请问老师增值税即征即退的金额,计入哪个科目,这个退的增值税属于不征税收入吗?
老师你好,关于征收率,从2022.4.1日起,适用3%征收率的统统免征增值税 问题一:那小规模纳税人发生增值税应税销售行为销售额未超过15万的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,免征增值税)这个政策只针对5%征收率了吗? 问题二:5%征收率的季度销售额不超过45万是吗,主要针对炒房行为是不呢? 问题三:如果小规模纳税人普遍都是是适用于3%征收率,也用到了5%征收率,那这5%也不需要缴纳增值税是吗?
老师,小规模纳税人不是对增值额来缴税的是吗,是对全部的收入额纳税 一般纳税人就是针对增值额纳税的是吗
老师:猪厂收到代养费,属于收入对不?是否免增值税?
老师,小规模物业公司转售水费差额征收,那就是把水费差额收入填在增值税主表货物栏里,收入和扣除额在附表里填,那个附表资料不是针对的服务吗,是不是和主表货物栏 不对应呀,老师给讲一下
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师看下这个对方是增值税不征税企业所得税正数照样要交吗,然后对于我收票方小规模不管不征税或者几个点按原价入账做费用成本吗,企税税前扣除吗
这个对方是增值税不征税企业所得税正数照样要交 收票方小规模不管不征税或者几个点按原价入账做费用成本,企税税前扣除
这个对方是增值税不征税企业所得税正数照样要交 收票方小规模不管不征税或者几个点按原价入账做费用成本,企税税前扣除
老师小规模小企业会计准则收到这个发票怎么做账报税,然后一般纳税人可以是小企业会计准则吗,企业会计准则收到这个发票又是怎么做账报税呢
规模小企业会计准则收到这个发票跟企业会计准则收到这个发票一样的啊 计入管理费用科目就好了 一般纳税人可以是小企业会计准则
1借管理费用贷应付账款,借应付账款贷银行存款就可以吗影响损益吗2老师一般纳税人是备案的时候选择小企业会计准则吗
借管理费用贷应付账款,借应付账款贷银行存款就可以 影响损益 一般纳税人是备案的时候选择小企业会计准则 可以的
一般纳税人是根据什么来选择企业会计准则或者小企业会计准则呢,两个有什么不同吗或者对税收?
一般根据单位规模来选择的 会计科目跟财务报表有点区别 税收都一样的
怎么单位规模选择企业或者小企业准则呢,科目跟报表有哪些不同呢老师
一般单位规模不大就选小企业会计准则就好了 比如小企业会计准则没有以前年度损益调整