同学你好,应交税费除了增值税还有个税等其他税金,你看看科目余额表应交税金的明细科目能不能对得上

老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
刚换了工作,发现前面会计应交税款余额和申报表上不一样,麻烦老师帮我看下
老师麻烦看下这个表怎么填,是不是报错了,小规模差额纳税,要填到哪里,麻烦帮我填下谢谢后面还有表格 老师现在要更着第三季报表前期多交税款7594.31现在怎么填才能报表合适税款退回来,红色是红冲专票,重新开普票麻烦老师看下,我没头绪了,本来差额纳税表就不会填,谢谢老师了 麻烦老师了能帮我发下吗急???
郭老师 麻烦接一下 一般纳税人,你看增值税申报表34行的金额就是。可以的,你提问就行。我们会计之前我看他都是看的 税款计算里面的应纳税额耶 因为我们有简易计税的3% 这一部分产生的税我们需要自己交 抵扣不了的 是不是这个原因呀
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
这是科目余额表老师
1.看科目余额表和930报表,应交税金的期末余额没有问题,期初余额如果应交税金没有其他科目的话,应该是错的,科目余额表55751.59元,报表是53715.30元。 2.单独看科目余额表的应交税金,也是平的,申报表的数据和科目余额表对不上,看看是不是有的税金没有计提。
有个应交税费—印花税9月余额是贷方余额241.17 发现申报表销项税是464932.9,账上销项税是464932.65相差0.25
9月申报表留抵税是1765.47,账上是1524.55,因为我找出他销项少记0.25那账上现在调为1524.55+0.25=1524.7
1765.47—1524.7=241.17正好是印花税金额。
嗯,是的,同学需要根据申报表调整账务数据
还没找到呢,按理申报表上是不会错的,1765.47是正确的,账上留底说1524.7+印花税反而等于申报表上金额?
是的,同学,按理说,申报表是不会错的,先对一下当月数,找到当月和增值税有关的凭证对一下。