同学你好,应交税费除了增值税还有个税等其他税金,你看看科目余额表应交税金的明细科目能不能对得上

老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
刚换了工作,发现前面会计应交税款余额和申报表上不一样,麻烦老师帮我看下
老师麻烦看下这个表怎么填,是不是报错了,小规模差额纳税,要填到哪里,麻烦帮我填下谢谢后面还有表格 老师现在要更着第三季报表前期多交税款7594.31现在怎么填才能报表合适税款退回来,红色是红冲专票,重新开普票麻烦老师看下,我没头绪了,本来差额纳税表就不会填,谢谢老师了 麻烦老师了能帮我发下吗急???
郭老师 麻烦接一下 一般纳税人,你看增值税申报表34行的金额就是。可以的,你提问就行。我们会计之前我看他都是看的 税款计算里面的应纳税额耶 因为我们有简易计税的3% 这一部分产生的税我们需要自己交 抵扣不了的 是不是这个原因呀
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
这是科目余额表老师
1.看科目余额表和930报表,应交税金的期末余额没有问题,期初余额如果应交税金没有其他科目的话,应该是错的,科目余额表55751.59元,报表是53715.30元。 2.单独看科目余额表的应交税金,也是平的,申报表的数据和科目余额表对不上,看看是不是有的税金没有计提。
有个应交税费—印花税9月余额是贷方余额241.17 发现申报表销项税是464932.9,账上销项税是464932.65相差0.25
9月申报表留抵税是1765.47,账上是1524.55,因为我找出他销项少记0.25那账上现在调为1524.55+0.25=1524.7
1765.47—1524.7=241.17正好是印花税金额。
嗯,是的,同学需要根据申报表调整账务数据
还没找到呢,按理申报表上是不会错的,1765.47是正确的,账上留底说1524.7+印花税反而等于申报表上金额?
是的,同学,按理说,申报表是不会错的,先对一下当月数,找到当月和增值税有关的凭证对一下。