您好,没有税务风险的,只是我们吃亏了,不能享受免增值税,因为专票是不免的
老师我们这个月变成了小微企业的一般纳税人 但是有一个客户之前8月份给我们转了15万!8月给她开票是小规模纳税 这个月他接触协议了 得把款退给他 然后我按之前1的票给她开的红色普票 这个月我们是一般纳税人 我还用作废 重新开吗
老师,我们公司2月份开始是一般纳税人了,之前是小规模,之前开票的税率是3%,现在是13%了,我月初给客户开过去的发票用的税率是3%,现在发现税率开错了,应该开13%(开的都是普票),然后我跟客户沟通,重新开一张发票过去,把之前的发票换回来,客户不同意换回,那我还能怎么做呢?
老师:您好!对于小规模纳税人(季度未超过45万元),给客户开专票,专票对应的销项税额需要交税,给客户开普票,普票对应的销项税额在季末的时候是怎么处理呢,是要转入其他 收益吗
老师好,小规模纳税人应客户要求自开专票给客户,现在季度申报增值税,这些专票对应的增值税是否能享受月度营业额15万的起征优惠呢?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
他是最近才升级为一般纳税人的,发生业务的时候他们还是小规模纳税人,我是否有权不给开具专票?
您好,这个可以,因为业务发生时他们交税低的,现在想抵扣,但这是小规模的业务。但您要考虑到这是客户,会不会丢了这个客户
两个企业都是同一个法人,开票方是政企合作模式,现在要来补开发票的没有跟政府合作。普通发票是3月份开的,现在都快12月了,再一个发生业务的时候,他们是小规模税务资质,这几天才去升级为一般纳税人的。这是同一个法人,他们想这样做,如果是其他公司,按理说人家应该也不会愿意给补开吧?
您好,对不起,现在才发现,上面信息“这个可以”我是想写“这个不可以” 这个不行的,什么时候的业务就用什么发票,3月他们报税是按1%报的,现在把12月,想把3月发票抵13%,这个不行,开了发票,我们也就参与造假了
好的,谢谢老师。我是不会跟他们重新开票更不会参与他们一起造假的。谢谢老师的提醒!
您好,是的呀,我们财务人要保护自己,拿的钱少,不能担这么大的风险