您好,没有税务风险的,只是我们吃亏了,不能享受免增值税,因为专票是不免的

老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师,我们是一般纳税人,5月份开普票10万,都申报扣款了,客户把发票不见了,现在要红冲这笔10万,然后重新开一样的金额,这样对之前申报5月增值税有影响嘛?
老师,您好!在今年3月里已给客户开具普票15万元(客户属小规模纳税人),现在客户(现在是一般纳税人)把之前开的这15万元的票拿来需要重新买专票。老师,这对于开票方有税务风险吗?
老师,我们公司24年1月转为一般纳税人,23年客户开的普票今年全部红冲重新开成专票了,请问这样做有没有风险,现在公司小规模纳税人剩下的库存没有进项怎么消化啊
老师,我这边有家小规模和一家客户,之前开租赁设备税率开票1%,现在变一般纳税人了税率13%,现在我想把原来开的1%,现在按建筑服务加简易征收的方式开3%吗?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
他是最近才升级为一般纳税人的,发生业务的时候他们还是小规模纳税人,我是否有权不给开具专票?
您好,这个可以,因为业务发生时他们交税低的,现在想抵扣,但这是小规模的业务。但您要考虑到这是客户,会不会丢了这个客户
两个企业都是同一个法人,开票方是政企合作模式,现在要来补开发票的没有跟政府合作。普通发票是3月份开的,现在都快12月了,再一个发生业务的时候,他们是小规模税务资质,这几天才去升级为一般纳税人的。这是同一个法人,他们想这样做,如果是其他公司,按理说人家应该也不会愿意给补开吧?
您好,对不起,现在才发现,上面信息“这个可以”我是想写“这个不可以” 这个不行的,什么时候的业务就用什么发票,3月他们报税是按1%报的,现在把12月,想把3月发票抵13%,这个不行,开了发票,我们也就参与造假了
好的,谢谢老师。我是不会跟他们重新开票更不会参与他们一起造假的。谢谢老师的提醒!
您好,是的呀,我们财务人要保护自己,拿的钱少,不能担这么大的风险