他去税局代开劳务报酬的发票。
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
老师,请问个人帮我我们推广的短视频培训课程19800,要给对方结算佣金50%,9900元,他去税务局是代开什么发票内容?
您好,请问个人帮我我们推广的短视频培训课程19800,要给对方结算佣金50%,9900元,他去税务局是代开什么发票内容?
老师,我们是一家建筑施工企业。有一个员工,每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活,工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来,对方单位要求我们开发票给他,发票内容开现代服务-借用人员工资,税率6%。请问,这样子的发票我们有权限开吗?发票开出后,做账怎么做呢?成本怎么结转呢?
分公司和总公司合并报表汇算清缴,怎么申报
老师好,一个人可以同时在几个公司买工伤保险吗
老师,外贸企业,采购总金额是价税合计351400 然后退税退的供应商的进项税额,351400/1.13*0.13=40426.55 我这边付供应商是10个点。相当于退税成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 赚3个点,金额是8481.09 这样算对吗?
花椒树属于固定资产还是无形资产
年前暂估成本票,现在发票回来了要冲了,调账怎么调,原来的分录是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 贷:其他应付款-××× 借:主营业务成本1870000 贷:工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 现在要怎么处理这些暂估成本的分录,我先把这些红冲了,下来分录要怎么做? 借:利润分配-未分配利润1499553.8 贷:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利润分配-未分配利润
你好,老师现在是给员工代交社保,是通过私户代收社保钱,公户付款。像这种情况,分录怎么做好?
年前暂估成本票,现在发票回来了要冲了,调账怎么调,原来的分录是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 贷:其他应付款-××× 借:主营业务成本1870000 贷:工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 现在要怎么处理这些暂估成本的分录,我先把这些红冲了,下来分录要怎么做? 借:利润分配-未分配利润1499553.8 贷:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利润分配-未分配利润
年末做账先计提所得税还是先做损益结转
政府会计的会计分录,有全的最好
老师 个税专项附加扣除 都是可以扣除那些的 请把明细发给我一下可以吗 谢谢老师