你好,材料一般是用来加工产品的不直接销售,计算减值时需要通过产品倒推
3月1日,A公司购入了一批甲原材料,用于自产自销的产品。该批原材料的购买价款为600万元,发生的增值税进项税额为78万元。购买过程中发生了运杂费40万元,入库前的挑选整理费50万元,到年末,已领用50%用于生产产品,该批产品尚未完工,到年末发生了制造成本总额550万元。该批尚未领用的原材料按照市场公允价值确定的销售价格为320万元,尚未领用材料全部用于生产完产品将发生成本600万元,该产品的市场销售价格为1 200万元,预计将发生销售费用100万元。 尚未领用的原材料是否发生减值。 由于尚未领用的原材料是用于生产产品的,因此应该首先判断该产品是否发生了减值。(1分) 产品的成本=(600+40+50)×50%+600=945(万元)(0.5分) 产品的可变现净值=1 200-100=1 100(万元)(0.5分) 由于生产的产品的成本小于可变现净值,产品没有发生减值,相应的原材料也没有发生减值,不需要计提存货跌价准备。(1分) 产品成本为什么不是550+600呢
①2021年12月1日,管理费用增加了640.9万元②2022年1月5日,银行存款48万元购入一项管理用特许权不含增值税,受益期为十年,本年12月1日,将此特许权处置,开具的增值税专用发票注明价款为50万元,增值税税额为三万元,款项已全部存入银行特许权,已累计摊销44万元③2022年4月1日,已经租赁方式租一间销售展厅,并对其进行装修,供以银行存款,支付装修费用120万元,该展厅于当年10月30日装修完工,达到预定可使用状态并交付使用装修用,从下月开始按租赁10年进行摊销。根据材料,1到3下列各项中关于企业2022年利润相关项目的影响表述中,正确的是,A营业利润项目减少635.5万元,B,管理费用项目增加60.9万元,C管理费用项目增加636.5万元,帝销售费用项目增加一万元。A选项是怎么算出来的?为什么答案上说是哦,用管理费用的640.9万元减去材料二的6.4万元,加上材料三里的一万元得出选项A。可是材料二里的特许权累计摊销了44万元,然后卖掉的时候赚了两万元,为什么要减去6.4万元?材料三里的是销售费用摊销了一万元,怎么又是加上这一万?
①2021年12月1日,管理费用增加了640.9万元②2022年1月5日,银行存款48万元购入一项管理用特许权不含增值税,受益期为十年,本年12月1日,将此特许权处置,开具的增值税专用发票注明价款为50万元,增值税税额为三万元,款项已全部存入银行特许权,已累计摊销44万元③2022年4月1日,已经租赁方式租一间销售展厅,并对其进行装修,供以银行存款,支付装修费用120万元,该展厅于当年10月30日装修完工,达到预定可使用状态并交付使用装修用,从下月开始按租赁10年进行摊销。根据材料,1到3下列各项中关于企业2022年利润相关项目的影响表述中,正确的是,A营业利润项目减少635.5万元,B,管理费用项目增加60.9万元,C管理费用项目增加636.5万元,D,销售费用项目增加一万元。A选项是怎么算出来的?为什么答案上说是哦,用管理费用的640.9万元减去材料二的6.4万元,加上材料三里的一万元得出选项A。可是材料二里的特许权累计摊销了44万元,然后卖掉的时候赚了两万元,为什么要减去6.4万元?材料三里的是销售费用摊销了一万元,怎么又是加上这一万?
为什么材料可变现净值等于产品售价-估计销售费用-进一步加工成本,不能直接用材料市场价-估计销售费用?例如本题 m材料可变现净值=(12-0.1)✘10-50=69 不能直接用68-0.6是为什么
第三问m材料的可变现净值为什么要倒挤,明明题干中有市场价格和销售费用,68-0.6=67.42不就出来了么,为什么是(12-0.1)*10-50=69
老师,您好,个体户老板的工资需要申报个税吗,还有每个月给这个老板发有工资的话,能计入工资薪金做费用吗 还有一个问题,我们的主要外包业务,收到的主营业务收入主要是用来发员工工资的,那这个员工工资做管理费用还是做主营业务成本呢
我们是烘干厂,收购湿稻谷然后烘干再销售,不做其他处理,增值税和所得税都免吗?
郭老师,一家企业年头未分配利润50万,转股一次,交了个税,现在再转股一次未分配利润150万,要扣掉之前交的50万的利润再算个税吗
您好6月份工资计提了,但是没有发放,个税申报了。这样做对吗?
你好老师,企业已经三年没有营业了,税务申报个人所得税,法人申报是零,这样可以吗?
老师,固定资产科目,25年期初余额是325万,25年7月的科目余额表为啥还是325万呀?我每个月都提折旧了呀???
老师,加油站购买3000元的电线电缆应计入那个科目
你好,我就是想问下成本结转,其他的步骤都会,就是这块不行,生产制造业公司,仓库没有领用单据入库单啥的
年终奖是否要在12月计提?若次年2月才知道去年的年终,怎么入帐?
老师,甲方房地产给我建筑公司以房抵债了,然后房子并不在账上,现在老板要把房子抵给供应商付货款,供应商还要求我们开具卖房子的发票,主要也不在我们的账上啊房子,怎么给他开具,供应商还说,假如我们开具卖房子的发票,他们付款也不能直接付我们公户,要经过项目经理收款,让项目经理转公司公户,怎么处理呢,
好的谢谢老师
不客气,麻烦五星好评呀