你好,包工包料的税率一般纳税是9%,小规模是1%

老师,我们是建筑工程施工企业,经营范围里面有“建筑装修装饰工程”,这个是主营,经常要开票。装饰装修的品目在诺诺开票上查到是“建筑服务”下面的。但是,我们公司在税局窗口根据营业执照范围给出的品目里只有“其他建筑服务”没有“建筑服务”,那这个大类我怎么选呢?我在税局代开发票系统里截了一个屏,用红笔圈出来了,老师您看看,我该怎么选这个大类呢?还有,“货物或应税劳务名称、服务名称”下面,需要手动写上品目大类才会最终在发票票面上显示大类。否则只显示小类“装饰装修”。请问手动写上去合规吗?
公司名称是某某建设工程有限公司,主做工装装修的。请问老师,开发票时,税目开*建筑服务*装修服务?还是*建筑服务*装饰服务?接下来直接填写金额,税率,税额,及备注就可以吗?
老师您好!请假以下两个问题: 1,我公司外在湖南厂房装修800多万(包工包料),装修公司在深圳,现在已基本完工,请问这个装修发票怎么取得?税率多少? 2,公司与个人签定我一小部分包工包料的装修装饰工程约30万,已到当地税务开了装修工程发票,请问这 30万公司要不要代扣代缴个税?税点多少? 2,公司有
老师,我公司的营业范围是:水利工程建设监理,建设工程监理,文物保护工程施工,施工专业作业,住宅室内装饰装修,建设工程设计,水力发电,各类工程建设活动,公路工程监理,公路管理与养护,发电,输电,供电业务,电力设施承装,承修,承试,消防设施工程施工,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑智能化工程施工,建设工程勘察,建筑劳务分包。一般项目:物料搬运装备制造,建筑用金属配件制造,家具安装和维修服务,对外承包工程,建筑物清洁服务,市政设施管理,土地整治服务,普通机械设备安装服务,园林绿化工程施工,建筑废弃物再生技术研发。 可以开厂房维修费的 发票吗?最近给一家厂房做了翻修项目。
老师您好,请教一下,工厂厂房装修,装修完毕开得发票项目名称是*建筑服务*劳务费 税率为3%正确吗
老师,公司的员工都买了社保,在个税申报系统申报员工工资薪金的时候,综合所得申报那里的第一步填完了员工本期收入之后,是不是也要把(基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费)这些社保信息,也要手动填进去呢?然后再点第二步税款计算到最后一步报送呢
老师,公司有一名员工,11月工资老板私人卡转给了该员工,现在老板要求发工资时将其垫付给该员工的工资从公司账户直接打到老板银行卡,老板不是法人不没有在公司缴纳社保,可以这样打款吗?怎么入账
你好老师,我公司属于小规模纳税人,购买了气保电焊机8台,这个按会计法固定资产摊销,再税法里一次性可以摊销吗?申报固定资产那个表里一次性递减吗?
这个步骤1 40*3 40是怎么来的
老师我老板有两家公司,之前的工资薪金一直在a公司申报,一直到去年12月份,就没有在a公司申报了,换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份,重新在a公司入职,也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份,有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常,然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候,累计减除费用那里,那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000,这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢?
老师您好,我新入职酒店财务,我咨询一下,就是我公司每月有好几个客人没要发票,那我可不可以月底之前把没开发票的开了,都按入住个人信息开了,后期如他们再补开之前发票是开公司名义抬头的,我直接冲红对应已开的自然人再开给他好呢?还是客户不开发票,我也不开,但做无票收入呢?二者哪个好一点,少一点税收提示风险呢? 我若不开,到时候客人补开,我增值税报表又填负数又提示对比异常比较麻烦,若开了冲红多了会不会提示风险呢?怎么样好一些呢
这道题选项C怎么理解呢?
散货无托车费发票是否影响退税?
我们是工程公司。 经营范围有销售 开发票能开材料发票吗
老师,现在申报11月份的员工工资,员工也是11月份刚入职过来并且修改了专项附加扣除为我公司,在公司个税申报系统专项附加预填扣除信息那里 已经预填的扣除信息了,为什么在第二步税款计算那里显示的全部都是累计的专项扣除信息,没有当期也就是11月份各项专项扣除信息呢?
那税率3%是不是不正确
是的,这个税率是错误的
可以正常入账吗?金额还比较大。专用发票
那怎么办
他开得项目名称是*建筑服务*劳务费
你好税率错误,需要退回重新开具,不然就是废票不能使用
我这边刚查询说是简易计税是可以开3% 什么是简易计税
关键是,你们这个装修他是包工包料,只有纯劳务的才可以简易计税3%
是的,我刚看到这个合同上签订的是包工包料,但是对方开给我们的发票税率是3%
这种情况应该怎么处理,是今年4月份开得,我之前对这方面不太懂,只是看了抬头和名称没错,现在准备入账发现税率也不太对,又不确定,所以,问下你
说明对方开票的税率错误,对方退回重开
4月份开得,现在不知道对方愿意重开不
关键金额还比较大,含税200多万
除了重新开具,还有其他处理方法没
税率错误必须重开的哈,不然就是废票,对方不重开就举报他逃税
这种情况是不是就开票方采购主材、辅材取得的进项发票认证抵扣了,让税务查到了,就会牵扯到我们是不?如果开具3%的简易计税,工程承包方取得进项就不能抵扣是这个意思吗
对方应该按包工包料开9%,开3%就是逃税
如果对方是小规模纳税人,是不是开3也是可以的
是小规模只能开1%的普票,专票可以开3%
那就是如果对方是小规模纳税人,包工包料开3%就是正确的对吗
是的,那个是正确的哈