你好,这里应该选择建筑设计,不应该选择劳务,这个劳务是修理修配劳务啊,他属于现代服务
老师,我想问一下,一个公司可以同时选择简易计税和一般计税吗?我们是建筑劳务公司,之前是小规模现在升为一般纳税人。我们接的包工包料工程,合同是分开签的,劳务是劳务合同,材料是材料合同。那申报的时候该怎么办
请问老师:我们是一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,和总包(乙方)合同上写一般计税,甲供材。我们没有进项发票,现在签了个补充协议,工程款的20%作为材料款,打到老板的另外一家装修公司,税率初定为3%普通发票。问1.这个3%普通发票,这个做法可以吗?是简易计税还是优惠税率呢?装修公司也是一般纳税人.。主合同项目是一般计税,补充合同分出来能用简易计税吗?2.我们收款打款到装修公司,开票是建筑服务还是销售材料呢?
建筑装饰工程公司,老板为了不交工人社保,都是现金结算,现在找了家建筑劳务公司开3%的专票(建筑服务*劳务费),开劳务费的工程名称,地址都是有真实合同的,由劳务公司再转给我们提供的工人的打款信息,请问老师,这个是虚开吗?如果可以的话,我们要和建筑劳务公司签什么合同?
老师你好!我们是小规模建筑劳务公司(只有施工劳务资质),现在有一个项目签订的劳务合同,甲供主材,我司包人工及辅材,但人工费只占45%,辅材占55%,我们已开进度款发票服务名称为劳务,这样行吗?另这种情况怎么做会计分录?谢谢你!
老师,我们新开办了一个建筑装饰公司,小规模纳税人,营业范围里有劳务分包,但我们还没有办理分包资质, 1.可以这样开*建筑服务*劳务分包款? 2.劳务分包资质是建设方要求的么? 3.我们新接的这个项目是清包工,开票的话可以选择开专票3%,也可以选择免税,对吧? 4.我不明白的是:若这个项目选了专票3%,下个项目还能选择免税么? 5.劳务分包还能开别的税率发票么?差额征税5%
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
我看一些合同模板有这种类似的,就是叫工程劳务设计合同
你好,他写的这个劳务税收编码,他就是修理修配加工劳务13%的
对啊,没搞懂,对方说的是开这个税低点,那是不是可能是这个人找的公司是小规模纳税人呢
你好,这个劳务属于修理修配加工了,我这个明白吗 不说税率就说劳务
如果选择“劳务”税收编码分类,一般纳税人是13的税率是吗,如果是设计服务的话一般纳税人才6%是吧
劳务我记得建筑公司不是9%吗
对的对的, 人家那个是建筑服务*建筑劳务,你分清楚了。
我们要求对方这样开和签合同,对于我们来说这张成本票是没有啥风险的吗,顶多税局应该是觉得他们开票不规范吧
税收编码不对 影响抵扣
我们不抵扣,对方估计也是小规模纳税人
不抵扣的话没有关系的
如果是几百万的装修全这样开的话就怎么样呢
你们不抵扣没有问题。