没事的,不用调整的,真实的暂估
老师,我想问下我们公司的产品销售出去了发票开了,但是进项发票还没有进来,现在到了月末,外账那边需要我们给和个暂估价入库,请问这个暂估价怎么估算合适
老师我这边是把货款付了,产品也到货了,到现在还没有收到发票,然后产品我们又销售出去了,我之前付款的时候没有做暂估,现在销售出去发票也开了,这样一来我的库存商品余额就在贷方了,现在要怎么办
我们公司是做贸易类的,如果对方目前一直没办法给我们开票,我们先做暂估库存,到明年企业税务年报前还是没办法开票过来,那去年暂估库存的分录是不是不用调整了,直接在今年做以前年度损益的分录
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
老师,有这样一个情况,我们去年购买了38元的东西,但是没开到发票,我做了暂估入账,并且,去年已领取入成本。但是直到现在也没开到发票来报销,报销人说他不报销了,那我就要冲销暂估并且调整成本,又跨年度了,我想请问我该如何做分录呢,金额倒不大就38元
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
就放那里不管了吗?老师,如果明年五月之前拿不到票呢?
汇算前发票没到就做纳税调增
那我现在能调分录吗?还是必须要等到明年五月份的时候再调分录
不需要做调整分录,只是申报调整
暂估入库时候,分录是 借:库存商品2000 贷:应付账款2000 销售的时候,分录是 借:主营业务成本2000 贷:库存商品2000 分录对吗?
是的,就是那样做 的哈
这两个记账凭证后面需要附东西吗?
附入库单和出库单