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你好,老师我小规模公司7-8月是小规模,开票是1%的,9月强制成一般纳税人,但是在10月份开票还是按1%开票,但申报表缴纳税6%缴纳,我账怎么做?开票税与申报税不一样,急

2023-11-22 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-22 17:33

您好,同学一般税务局会要求你按1%发票上的不含税金额,作为主营业务收入,让咱们自己按照我刚才说的不含税额金额*6%计算出税额,然后做账,这个最好是咨询一下当地的税务局,我这边是这么规定的

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您好,同学一般税务局会要求你按1%发票上的不含税金额,作为主营业务收入,让咱们自己按照我刚才说的不含税额金额*6%计算出税额,然后做账,这个最好是咨询一下当地的税务局,我这边是这么规定的
2023-11-22
你好 对的,是的,是这么做的。
2022-09-19
不能那样操作,你2月开票就是13%税率了,除非对方愿意补增值税差价
2025-12-24
同学你好 7月份报6月份的税是月报,6月份不用报税
2023-06-12
同学 对于按季申报纳税的小规模纳税人,在季度中间由小规模纳税人登记为一般纳税人的,其对应的小规模季度属期申报(即你公司7-8月所属期的申报),均统一以季度销售额45万元的标准来判断是否可以享受小规模纳税人免征增值税政策。即,如果你公司7-8月销售额未超过45万元的,仍可以享受小规模纳税人免征增值税优惠。
2022-09-26
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