你好,这个信息表还能修改吗?修改不了的话,全部红冲了之后再再让他重新给你开。

我们是销售方,对方退货发了以认证抵扣的红字发票信息表给我,现在我要怎么操作开一份冲红的发票,老师有具体的开票步骤吗?那个红字信息表的编码我们填哪里?
我们是购买方,因为商品退回,已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下,购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧?如果退回给他们,会对购买方有什么不好的影响吗?
你好我们是销售方,购买方发生了退货前期他们购买的商品已抵扣认证,又发生了退货.给我们开了电子红字信息表.让我们开红字发票.可是我通过开红字---通过网络下载红字发票,根本就查不到这笔,我应该怎么办?
老师,我收到一张发票,已经认证了,但是现在退货了一个产品,对方让我开红字信息表 ,重新把那个要退货开一张负数发票给我,我要怎么处理这张发票
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
有个合伙人和我们合作 他垫付了材料费 现在要给人家把钱还回他们公户 这个账咋走 用他们公司给我们开发票可以吗 怎么开
惠民惠农政策在哪里看
如何帮助企业从业务架构层面适用政策的要求?
老师,电商会计核对运费时丢件赔付单如果自己去系统里导怎么导呢?在哪里导
年末资产负债表原材料和库存商品是不是要留点金额?
工地上房东给垫付的费用 怎么出账 直接转给房东 做成工资吗还是
老师,电商会计在核对快递公司发的快递费账单时怎样核对重量呢?
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
对方开票是按销售货物明细来开的。这次对账后 退货的这部分要求我们红冲,那就只能把之前发票中包含退货产品的这整张发票都红冲 然后扣除退货部分之后的差额重新开具蓝字给我们是吗
是的,对的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。