不用结转成本的哈
老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
今年有笔成本发票没来,我直接暂估借:主营业务成本,贷:应付账款_暂估。那收入是不是得应该有一笔预收账款吧
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
当月没有销售,没有采购,只是暂估了一笔应付账款,需要结转主营业务成本吗?
老师,采购环节产生的运费计入什么科目呢?
学有优教如何找回解绑的关联小孩
老师企业所得税年报时股份经济合作社在股东那栏里应该填啥?是填×××股份经济合作社还是找几个具体的人名?
老师,什么情况下需要填报增值税附表三
老师,请问固定资产报废,年末资产负债表固定资产为0,年报需要按照原值填写固定资产折旧表吗?
老师,请问固定资产报废产生的营业外支出需要调增吗?
汇算清缴之后需要补交税,这个分录怎么写?
一般纳税人,运输公司开票100万,交多少增值税
职工薪酬支出及纳税调整明细表有个疑问,工资薪金支出,次月发放工资的,第一个问题:账载金额,就是填24年度应付职工薪酬-应付工资的贷方累计数吗 (即使24年1月有冲多计提的23年12月工资)
在超市买的水果,超市开的普票属于自产农产品吗