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今年有笔成本发票没来,我直接暂估借:主营业务成本,贷:应付账款_暂估。那收入是不是得应该有一笔预收账款吧

2023-01-08 03:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-08 03:51

你好,如果此项成本的增加会导致收入的增加,那您应该 借 应收账款或合同资产 贷,主营业务收入 销项税 如果不会导致收入的增加,那就不需要做上述的分录

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你好,如果此项成本的增加会导致收入的增加,那您应该 借 应收账款或合同资产 贷,主营业务收入 销项税 如果不会导致收入的增加,那就不需要做上述的分录
2023-01-08
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
您好 请问暂估金额跟发票金额一致么
2021-04-29
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
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