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我的公司是一般纳税人,我做的内账,如果购买原材料收到发票,我税价分离做,借:原材料,应交税金-应交增值税(进项税),贷:银行存款 以后应交税金-应交增值税(进项税),怎么把这个科目做平,求思路

2023-11-23 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-23 10:52

只有实际支付了的增值税,应交税金-应交增值税(进项税)才能做平

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快账用户6186 追问 2023-11-23 10:54

外账会计给做着外账,是不是每个月还的跟外账会计联系好

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齐红老师 解答 2023-11-23 11:11

可以核对下   进项税这里  内外账应该是一致的 销项税可能  你这边内账多、外账少 实际交税的话  根据外账情况来

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只有实际支付了的增值税,应交税金-应交增值税(进项税)才能做平
2023-11-23
你好,期末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳增值税时, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-03-10
你好,收到普通发票不得抵扣,应该做在一起,不用在做进项了
2021-12-03
同学您好:购入收到普票正确的分录: 借:原材料/库存商品——XX配件 贷:银行存款/应付账等 因为是普票,所以票面的税额是直接计入产品成本的。
2024-08-12
你好,个人建议这种情况,就不需要通过   应付账款 科目过渡,直接用第一种处理方式就好 
2024-07-15
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