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请问老师,如果今年我确认了收入做应收账款,但发票明年才开出来的话怎么操作呢?谢谢

2023-11-23 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-23 12:17

你好!明年将这部分不开票收入冲减掉就好了

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快账用户8142 追问 2023-11-23 12:28

明年开发票的时候先红冲今年已经确认的收入,再正常按发票做一次收入?如果是这样的话会不会要用以前年度损益科目呢

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齐红老师 解答 2023-11-23 12:29

您好!是的,就是这样。 需要用到

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快账用户8142 追问 2023-11-23 12:57

老师可不可以给我写下全部的分录呢?怎样才能避免使用以前年度损益科目呢

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齐红老师 解答 2023-11-23 12:59

你好!你按正规的做,就必须要。但是你这个,一正一负,不用以前年度损益调整也差不多

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快账用户8142 追问 2023-11-23 13:50

老师,因为对方是事业单位,要明年才能付款,我可以在今年12月先把票开出来确认收入,明年票给他们,发票他们能用吗

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齐红老师 解答 2023-11-23 13:51

你好!用是能用,但是你最好跟对方先确认

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快账用户8142 追问 2023-11-23 14:23

老师,收入对方是确认了的,您的意思是发票提前开出来这个事儿和对方确认?

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齐红老师 解答 2023-11-23 14:23

你好!当然了,特别是事业单位

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你好!明年将这部分不开票收入冲减掉就好了
2023-11-23
您好,1红字冲回错误分录,2按正确的金额重新入账
2022-01-16
这个做借应收 贷主营业务收入,应交增值税,是销售成本还没有算出来吗?一般实务中1 暂估,借主营业务成本,贷库存商品 ,结转损益,借本年利润 贷主营业务成本借主营业务收入,贷本年利润,2 没有跨年,没有到申报所得税时候,后续补上不做账, 1 这个确定做借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,借主营业务成本 贷库存商品 ,这个按余额结转这个,相互抵减之后结转到本年利润
2020-09-08
你好,那你去年做了收入吗?
2023-05-06
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费
2022-08-06
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