计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额 贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额

老师我们是一般纳税人,计算抵扣了9个点机票的进项税额,这部分还能在享受进项加计10%或者15%吗?谢谢
我想问下我们是一般纳税人,开出普票的那部分销项税,到时候可以用专票进项抵扣这部分税额吗
老师,我想问下就是我们公司符合加计抵扣进项15%,申报表附件四把之前月份未加计的放期初余额里面了,可用于后面抵扣进项,这个怎么做分录,以后每个进项可加计15%的进项怎么做分录?谢谢
我上个月进项认证税额331.13 销项税额254.72 行业属性进项税额可以加计抵扣10% 请问加计抵扣进项的分录,怎么写? 最后,我的未交增值税科目余额多少?麻烦告诉一下,谢谢
老师们好,咨询个问题,我是做食用油销售的一般纳税人,我想问下,每个月开出去的普票,这部分增值税必须交,还是有什么方法可以抵掉,谢谢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
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