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老师,我想问下 有一家商贸公司,零售这些手套 各类杂货,但是他一个成本票都没有,不过他还往出开普票,专票,然后我们财务给人家还是做的成本,分录是这样: 借 主营业务成本 贷:应付账款 暂估 她后期 又给人家这样做冲暂估 分录这样写的 借:应付账款 暂估 贷:利润分配—未分配利润 ,我问她为啥这样写成本?她说 这就是他们老师教的,那我不理解啊 这种分录我觉得肯定是错误的

2023-11-23 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-23 21:25

您好,冲销的时候本来贷方是主营业务成本的,但是跨年了,就用利润分配未分配利润代替主营业务成本这个科目调整的

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快账用户8981 追问 2023-11-23 21:55

您说 借 成本 贷 应付账款也对着?

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齐红老师 解答 2023-11-23 21:57

对,这个是暂估的会计分录

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快账用户8981 追问 2023-11-24 07:41

这种分录我都没见过

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齐红老师 解答 2023-11-24 07:41

没见过,但是要是跨年的话就是这么做的

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快账用户8981 追问 2023-11-24 07:43

我看她这种分录底下也没有单据,造假,十几万呢

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齐红老师 解答 2023-11-24 07:43

这种处理他要是没有调整以前年度的所得税就是造假的嫌疑

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快账用户8981 追问 2023-11-24 07:51

他说是之前年报时,她才把应付账款做到未分配利润了,我都没见过 负债转入未分配利润 头一回见

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齐红老师 解答 2023-11-24 07:55

他不是把应付账款找到分配利润了,是他把主营业务成本用未分配的利润这个科目代替了

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快账用户8981 追问 2023-11-24 08:01

哦哦 好吧 知道了 多谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-24 08:01

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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您好,冲销的时候本来贷方是主营业务成本的,但是跨年了,就用利润分配未分配利润代替主营业务成本这个科目调整的
2023-11-23
你好;  你这样先去把3季度 多做的成本先红冲了 ;然后再去看 4季度的数据怎么处理  ;  一个季度一个季度处理 ; 你最好是写一个情况说明 老板签字去调整  
2023-03-06
你好;   你要去红冲哈 ;    多做了成本; 你就得红冲的; 不然查到你会  涉及 补税和滞纳金的; 到时你解释不了的  
2023-02-24
你好,那你可以把之前的分录红冲掉,重新按照税局要做分录。 收到供电局的票 借:其他业务成本等 贷:银行存款 开票给商家 借:银行存款 贷:其他业务收入
2025-02-13
您好,如果在次年汇算清缴前不能取得发票就得纳税调增。
2024-09-11
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