你好,您是做内账吗?

老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
老师,我有4个问题:1,关于向银行索要手续费发票的,想请问,企业必须从银行取得开具给我们的增值税发票,我们企业才可以凭手续费发票作为税前扣除的凭据吗?2,银行是可以给我们开具增值税专票吗?如果开给我们的是专票,那么企业不仅可以用来抵扣进项税额,又可以用来抵扣企业所得税的吗?3,如果银行不愿意给我们企业开具增值税发票,那我们企业只是凭借银行手续费回单,也是可以在税前扣除的吗?4,向银行贷款发生的利息支出,是可以向银行索要增值税普通发票作为税前扣除的凭据吗?如果利息支出没有对应的发票,只凭利息支出的银行回单,是可以在税前扣除的吗?
老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
老师,因为企业内部问题,银行的手续费等不算企业的费用支出,可以挂在哪个科目,既比较合理又可以不做为成本,就是我的利润表里面这个银行手续费就不能算成支出
老师,请教一下:出口免抵退业务从2024年9月份至2025年12月份未申报,现在补申报,是一次性补申报至2025年12月份,还是分年申报,先补2024年度,下个月在未申报2025年度?
老师,公司这边有个装修项目有10多个工人工资需要汇款到个人账户,有临时工人合同,个别的需要交个税,可以用发工资的形式直接对工人个人账户汇款吗,申报个税应按劳务报酬申报吧
老师,我们公司开保洁服务费属于生产生活服务哪个税收编码?
淋浴房,铝材配件,现在出口免税吗
您好,老师,深圳市出差补贴有多少可以扣除,住宿费报销,但是餐费自己解决,一天出差100补贴,请问需要交纳个税吗?
请贾苹果老师回答谢谢!老师道路停车管理是按什么服务征收增值税
您好,老师,请问如果报关的时候申报有误,造成跨大类商品编码,申报免抵退不能申报,是否是视同内销征税呢?谢谢
个税申报一直按计提工资申报,如果现在转为按支付工资申报,怎么操作?
老师 这个医保减员原因填什么 他还在职 只是不想买社保
给来公司税务指导的审计人员报销的车费,应该计入什么科目?
是的老师,我们是内账,教培行业,就是比如家长交钱100元,到了富掌柜收入100元,然后这100到银行公户就只有90元,另外10块就是手续费,但是因为一直以来的习惯问题,我们就是按100来做收入,这10元的手续费忽略不计,所以这10元的手续费就不能做成本,不然影响我利润表,所以这10元挂什么科目合适
是内账我建议你按实际来处理。 手续费就是计入财务费用。
因为内账咱这个属于真实的。
10要是咱单位承担的记财务费用这个准确 内账建议按实际入
我明白老师,如果无法改变这个情况的话,那这个放在以前年度损益这个科目可以吗,会影响到我的报表吗
你好 不会影响利润表 可以 会影响资产负债表的未分配利润