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老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗,就是学堂里面税控开票实战云系统(UK版)里面开具纸质专票红冲,是步骤:发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ,但是开具电子红字专票的步骤,步骤:发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载,然后再进入负数发票填开吗

2023-11-24 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 10:13

对的,是的,它两个是一样的。

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快账用户1120 追问 2023-11-24 10:16

一样的步骤?但是上面写的不一样呀,红字专票电子的不用进入负数发票填开呀,是也可以进入负数发票 填开,跟纸质一样的步骤是嘛?然后纸质红字专票也可以在红字信息表查询找到那张发票然后进行开具是嘛?老师我是实操小白,麻烦详细解答一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-24 10:17

需要的,需要负数发票填开呀 电子发票也得填写负数啊,你是在开票盘里面的吗?

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快账用户1120 追问 2023-11-24 10:20

麻烦您看清我的问题好吗?您有看我上面第一次发的吗?详细看下好吗,那个学堂实训系统就没有进行进入到负数填开,然后进行导入,麻烦你仔细看清楚好吗?

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齐红老师 解答 2023-11-24 10:25

你好,电子发票只不过是换了个名称,它是进入开具,它不是负数开具啊,但是他是不是也是开附属发票,我以为你问的是开负数发票。 不知道你是在这抠字眼 问 明细不一样进入开具

你好,电子发票只不过是换了个名称,它是进入开具,它不是负数开具啊,但是他是不是也是开附属发票,我以为你问的是开负数发票。
不知道你是在这抠字眼
问

明细不一样进入开具
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快账用户1120 追问 2023-11-24 10:30

电子专票红冲要进入开具负数?纸质专票红冲要进入发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数?纸质专票红冲可以直接进入开具吗?不通过负数发票填开这个界面

电子专票红冲要进入开具负数?纸质专票红冲要进入发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数?纸质专票红冲可以直接进入开具吗?不通过负数发票填开这个界面
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齐红老师 解答 2023-11-24 10:42

纸质的是负数发票开具 你这个是纸质的

纸质的是负数发票开具
你这个是纸质的
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购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-10-28
你好,已经认证的发票采购方填写红字信息表然后销售方方这才红之。你好,已经认证的发票采购方填写红字信息表,然后销售方再开红字发票。
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你好!发票不需要退回销售方的
2022-03-29
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