如果上半年给一家商户开票不含税20万,面积100平,那么在下半年再次开票不含税20万,面积还是100平的情况下,申报数据应该还是填写20万和100平。因为每次开票和申报都应该是针对当时的收入和面积进行申报,而不是将上半年的收入和面积累计到下半年一起申报。 至于您提到的情况,如果上半年把一年的收入都开出来了,那么在申报时需要根据具体情况进行判断。如果上半年的收入和面积已经按照规定申报过了,那么在下半年申报时,需要按照实际情况填写收入和面积。如果上半年的收入和面积没有按照规定申报,那么在下半年申报时,需要将上半年的收入和面积一并申报,并相应填写在申报表中。

请问新会计准则中“应交税费-应交增值税-待转销项税”和“其他流动负债-待转销项税额”这两个科目有何区别?一般是怎么使用的?新会计准则中有要求每个月申报纳税的收入和账上确认的收入必须一致吗?(包括未开票的收入) 如:我司服务业一般纳税人,今年六月份开票不含税200万元,税金12万元,因半年度我预估了100万收入,税金6万,计入在“应交税费-应交增值税-待转销项税”中。那我在申报六月份增值税的时候,是按12万申报还是6万申报呢?
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢(老师,好。这些数,我只是假设的,)
老师好,问下房产税(从价计征) 自用房产面积=总面积-已出租面积, 比如说给商户上半年把一年时间段发票开出来,5月申报时有这家面积,那下半年没有开票,11月份申报的时候是不是也应该加上这家面积?
老师好,问下,房产税方面, 比如给一家商户上半年开票不含税20万,面积100平,上半年按照收入20万申报,面积填写100平, 如果下半年开票不含税20万,面积还是100,,申报数据也是20万,100对吗? 那如果上半年把一年的收入都开出来了,那申报时候面积是不是写200?
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
核算未出租面积=总面积-已出租 那这样下半年不核算这个面积了? 可是下半年也在出租中啊,
这个看你们是按季度还是按年申报了
半年申报一次, 开票区间一年 那是不是同一家面积算两次?
这个一个申报期交一次
也就是算两次面积,对吧?
每个申报期申报一次就可以
一个申报期填写一次面积,这样就对上了,好,谢谢朴老师,
对的 满意请给五星好评,谢谢