你好!是的,是要缴纳的了

老师我们是一般纳税人这个月卖了一辆车之前有抵扣过现在按13个点缴税是人家开的二手车发票我们没有开票我填增值税是不是填在第二栏里面啊未开具发票栏里对吧
老师,我们是混营纳税人,增值税申报表有一般项目和即征即退项目两个,我们一般项目应该缴纳增值税,即征即退项目有应缴纳增值税,为什么我们每个月没有让我们缴纳增值税
老师我们现在是小规模纳税人,我们买了一辆车,开进来的13个点的专票,过几个月我们升成一般纳税人,那这张买车的发票可以用在一般人纳税人期间抵扣增值税吗?
老师,我想问下我们卖了一辆二手车当时是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税,现在我们按什么缴纳增值税呢,这辆车卖了58万
老师,我们现在卖了一个车61万,没有进项,我们是一般纳税人,那么这个月我们是不是要缴纳增值税呢?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
那怎么少缴纳呢?去哪里弄进项?
你好!这个老师也没办法。你可以等有进项的时候卖
是不是卖车的增值税必须要开进来买车的增值税发票抵扣,如果买的轮胎能抵扣吗?
你好!可以抵扣。有进项就可以抵扣
卖的车,买的轮胎。这商品都不一样,能抵扣吗?
你好!可以的。办公用品都能抵扣呢
就是只要是这个公司,公户出钱买的专票进来,甭管是啥,都能抵扣掉,是不是呢?
你好!真实业务的,除了规定不能抵扣的,比如福利,简易征收等,其他的都可以
那老师,如果说,我们真实业务进了轮胎,能不能抵扣呢
你好!可以抵扣的了
那问题是后面公司注销,轮胎是不是还有库存,还是要缴纳税
你好!是的,也是要处置的
那把轮胎卖掉不就行了,
你好!嗯,卖掉也一样有销项税
这样子是不是少缴纳税了
你好!不能,因为轮胎卖掉也要缴税
总的来说,还是节省不了税是吗?
你好!是的,只是推迟了一点