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麻烦老师看下我咋做分录谢谢

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2023-11-24 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 14:42

你好同学我做一下给您

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齐红老师 解答 2023-11-24 14:45

同学,您这个是承兑. 你们有交易吗?如果有才可以做 借:银行存款  贷:应收票据 有差额计入财务费用

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快账用户7698 追问 2023-11-24 14:46

那这个啥水暖经营部转钱我们,我咋做账

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齐红老师 解答 2023-11-24 14:48

准确的说,你这个水暖是不是以前记过应收票据?如果做了就是正常的,按我写的那个,如果没做就有些票据违规了,你看一下我再回你怎么办

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快账用户7698 追问 2023-11-24 14:54

刚问领导了,我们拿到承兑就请这经营部帮忙贴息的

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齐红老师 解答 2023-11-24 15:01

你好同学,这个不是你们交易产生的吗?如果不是,有些违规了,票据必须是要有商品交易

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你好同学我做一下给您
2023-11-24
发生坏账  借坏账准备20  贷应收账款 收回应收账款   借银行存款 贷应收账款100 收回已转销的    借应收账款  贷坏账准备10 借银行存款  贷应收账款 应收账款账面余额200-20-100%2B10-10=80 坏账余额=20-20%2B10=10 账面价值=80-10=70
2022-04-07
你好,这个是咨询什么内容。大概的说一下好吗
2021-10-18
这个是没中标,退投标保证金及利息吧?
2022-04-28
你好,看你专利用在什么地方,一般是入制造费用/管理费用-技术指导费
2021-09-13
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