你好,没有发票,正常做账就可以的,汇算清缴,纳税调增。
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师:您好!公司属于分公司,2019年有一笔旅游考察费用,当时预付了旅游费用,后来没有办法拿到发票(谈好的价格为不含票费用)。会计一直将这笔费用挂在预付账款借方。现在总公司要被收购,审计要求把这笔没发票的预付账款处理了,应该如何处理呢?
去年年底暂估了12万的成本,因为对方无法开票,最后不能走正常的成本,在今年汇算清缴的时候调出这15万,但是这笔款正常支付了,由于没有发票,我们之间挂的应付账款暂估,付款的时候直接记应付账款暂估,贷银存可以吗,把应付账款平一下
老师,公司是自建厂房,那时没有专职会计,很多款都是老板私账付的,(收款的不一定是老板,可能只是员工)但是对方也开了发票,现在就是往来款有些清不了,可以把这些应付款挂到法人头前后吗?
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
主要是只有付款凭证上写**购胶水。。,没有其他单据,这样也可以吗?
你好,对的,是的,可以这么做的。