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Q

就是假如我们公司10月份有一个线下渠道业务,10月份也发货了,客户之前说的是次月对账开票然后打款,那当月怎么处理这笔业务的收入和增值税呢?

2023-11-24 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 17:07

借发出商品待库存商品。

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快账用户2543 追问 2023-11-24 17:10

票开了之后,分录怎么变化

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齐红老师 解答 2023-11-24 17:10

借银行 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本 贷待发出商品。

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快账用户2543 追问 2023-11-24 17:19

像这种商品销售什么时候确认收入,是发货的时候吗

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齐红老师 解答 2023-11-24 17:26

对的 发货对方确认收货

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借发出商品待库存商品。
2023-11-24
您好,确认未开票收入,缴纳增值税即可。次月开票,冲销上个月的发票,再做一笔和上月一样的分录即可。
2023-11-24
对于这笔业务的收入,您可以在10月份确认收入。通常情况下,当您满足收入确认条件时,您应该在适当的会计期间确认收入。在这个例子中,您已经在10月份发货,因此您可以在10月份确认这笔业务的收入。 对于增值税的处理,您可以在10月份计算增值税并缴纳税款。根据中国的增值税制度,您应该在货物发出后计算增值税并按时缴纳税款。 具体的会计处理如下: 1.借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额) 2.借:银行存款贷:应收账款
2023-11-24
稍等同学,我看下先
2024-01-10
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
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