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您好,老师!公司应收应付与实际不符,我应该怎么调账,怎样做分录

2023-11-25 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-25 15:12

应当按照实际金额调整。比如应收少计了 借:应收 贷:收入

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:13

应付账款呢

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:14

如果走收入,那纳税申报表也有影响吧

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:19

是的,纳税申报表也有影响。

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:20

应收应付分别多计和少计的情形分录怎么做,

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:22

这个可能会有1000种原因,没法一一给您列举的。

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:24

比如应付,实际不欠账,但还有借方余额,怎么办

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:25

不欠账,为什么挂了应付呢?

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:26

刚接手的公司,原来就不规范

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:34

你需要先问清楚不欠账却挂应付原因,然后再处理。

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