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您好,老师!公司应收应付与实际不符,我应该怎么调账,怎样做分录

2023-11-25 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-25 15:12

应当按照实际金额调整。比如应收少计了 借:应收 贷:收入

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:13

应付账款呢

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:14

如果走收入,那纳税申报表也有影响吧

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:19

是的,纳税申报表也有影响。

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:20

应收应付分别多计和少计的情形分录怎么做,

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:22

这个可能会有1000种原因,没法一一给您列举的。

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:24

比如应付,实际不欠账,但还有借方余额,怎么办

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:25

不欠账,为什么挂了应付呢?

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快账用户9792 追问 2023-11-25 15:26

刚接手的公司,原来就不规范

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齐红老师 解答 2023-11-25 15:34

你需要先问清楚不欠账却挂应付原因,然后再处理。

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应当按照实际金额调整。比如应收少计了 借:应收 贷:收入
2023-11-25
同学你好,分析差异原因: 首先确定应付职工薪酬贷方启账数与实际发放数不相符的原因,可能是启账时数据不准确、有未入账的薪酬项目或计算错误等。 调整分录: 补记应付职工薪酬: 借:管理费用 / 销售费用 / 生产成本等(根据职工所属部门确定费用科目)2.5 万 贷:应付职工薪酬 2.5 万 实际发放时: 借:应付职工薪酬 12.5 万 贷:银行存款 / 库存现金等 12.5 万 如果涉及个人所得税等其他情况,还需要根据具体情况进行相应的账务处理。同时,在今后的账务处理中,应确保数据的准确性,及时更新和调整账务信息。
2024-09-19
你好,应付账款的账上金额和实际的不符。要查一下是什么原因的
2021-01-22
您好,找不到原因,不能调整。
2022-05-07
你好,能查到具体的是什么原因吗?
2022-04-06
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