应当按照实际金额调整。比如应收少计了 借:应收 贷:收入

企业注销,公司名下写字楼卖给法人,但现在楼价不好要折价卖,要如何处理?
朴老师,我公司是电商公司,24年申报了12万收入,但实际上有35万收入,24年已收到的费用发票有11万,没有成本发票(因为给我公司供货的是我们集团的工厂,我公司是集团的电商公司),那24年的23万没申报的收入我可以确认在25年吗?并且让工厂在25年给我电商公司开24年35万对应收入的成本票?
应付职工薪酬-职工福利包含什么费用,最新政策依据?
违约金需要开具发票吗,还是开具收据就行
老师,进项发票供应商多开的3900,发来了多开的3900的红字确认单,问这边确认了还需要干啥
老师,这个借方: 1975000元,是对方欠我单位1975000元吧?
老师您好,账面一个商标使用权净值是5万,现在公司要按5万转让出去,那开票的时候,这个5万应该是含税金额还是不含税金额?
老师社保费调差咋调了
请问老师,我们从日本进口,都是形式发票。是货代报关,请问这个成本我们怎么确认
老师,加工厂加工的型号多,单价一个,库存商品明细账要怎么登记嘞
应付账款呢
如果走收入,那纳税申报表也有影响吧
是的,纳税申报表也有影响。
应收应付分别多计和少计的情形分录怎么做,
这个可能会有1000种原因,没法一一给您列举的。
比如应付,实际不欠账,但还有借方余额,怎么办
不欠账,为什么挂了应付呢?
刚接手的公司,原来就不规范
你需要先问清楚不欠账却挂应付原因,然后再处理。