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合并报表中,借:未分配利润—年初,贷:营业成本,次年照抄这笔分录,是每年抄上年的,还是本年还要抄上上年的和上年的

2023-11-26 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-26 18:50

每一年都要去改上一年级,上一年的,上一年的,只要这个事情发生,就要去进行更改。

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快账用户8848 追问 2023-11-26 18:51

那就是上年改上上年,形成上年新数据,然后本年改上年的

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齐红老师 解答 2023-11-26 18:57

不仅是每年赶上一年的,因为连上一年的上一年也要改,那是因为但是所有的数据除了今年的之外,把上上年大上年前几年发生的数据都改改上面的数字里,因为我们会有一个引用前年的去年的数字,也就是年初的数字,那么把前面累积的所有数字都改到这个数字里来。。

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快账用户8848 追问 2023-11-26 19:08

就是上上上年的,改到上上年,上上年的改到上年,上年改到本年,每年这样改年初数,这样到本年直接用上年的就可以了吧,因为以前年度已经改好了,可以直接用了,对吗?

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齐红老师 解答 2023-11-26 19:12

以前年度是不会改好的,为什么呢?因为我们合并会计报表他不是改正,他只是拿着去年的报表做今年的报表,我们所有改编的数字都发生在报表里,而明年报表又出现。今年改过的数字是不会累计到明年去的合并报表数字是不累积进去的

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齐红老师 解答 2023-11-26 19:12

你每年得到的报表都是去年或者是前年的真实的账上的数字,而你要对他的数字进行更改改完,就完了不会放到报表里去。所以第二年再做的时候还要再改

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快账用户8848 追问 2023-11-26 19:21

那就是如果第九年,那我累计九年的数据都要改,每年都要改上年和上上上年的数据,这样对吗

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齐红老师 解答 2023-11-26 19:23

对的同学你的理解是正确的

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快账用户8848 追问 2023-11-26 19:26

那借:未分配利润—年初,贷:营业成本,这笔分录是下期做上期的做,还是本期做本期的

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齐红老师 解答 2023-11-26 19:31

这是做上面的,因为他走的是年初未分配利润,只是说我们是同于去年或前年的这些成本均已经卖出去了,然后才走一个主义业务成本,然后下一步会对他进行调整,因为在存货中虚增的那部分在下一个分录中调,所以这个分数有一点嗯,稍微怪一点。。

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快账用户8848 追问 2023-11-26 20:15

上上年的未实现内部损益30万,上年的未实现内部损益20万,那我本年的未分配利润应调节金额是50万吗?

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齐红老师 解答 2023-11-26 20:51

对的同学你要调整五十万

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快账用户8848 追问 2023-11-26 20:53

12年未实现内部损益30万,13年期初调整的就是30万,13年又发生40万,14年期初就是70万,我15年就直接用上期的70万,还是每年重新累计都计入调节期初未分配利润呢?

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齐红老师 解答 2023-11-26 21:02

每年你要都要对这个数字进行调整,因为以前年度的未分配就是这个数字的。

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每一年都要去改上一年级,上一年的,上一年的,只要这个事情发生,就要去进行更改。
2023-11-26
你好 这笔分录是在编制合并报表时,本期做的。 这笔分录的目的是为了冲销当期的销售成本,也就是说,它只冲销上期内部交易产生的存货在本期还未出售部分的销售成本,本期出售的就不算在内了。 在连续抵消的年度,合并报表存货的年初数是合并报表上年的年末数。这笔分录不是为了调整合并报表本期的期初数,本期的期初数照抄上年合并报表年末数就可以了。
2023-11-26
您好,是的,是这么理解的,未发生变动,即合并范围、会计政策等保持一致,那么合并报表的期初数可以直接使用上年度的期末数。合并范围变化、会计政策变更等,那么需要根据新的情况重新计算合并报表的期初数。
2025-03-07
您好,也可能包含盈余公积的,重点还是看以前年度的净利润分配到哪个科目了
2024-01-22
你好同学,因为上年留存存货时, 借,营业收入 贷,营业成本 库存商品 次年对外销售这部分内部损益需要抵消,减少营业成本的,所以调减营业成本。对应的差额调减期初未分配利润
2023-02-08
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