你好,同学 这个购买就送出的话,一般不会申报个税,计入销售费用业务招待费
中秋节赠送了一些自制的产品给客户,而且是个人客户,作为赠出企业,我是要代扣代缴个人所得税的,按照偶然所得税目征收。有没有老师可以告诉我,怎么样在自然人税收管理系统申报???
老师,1、端午节,中秋节发给员工的礼品,实务中按照公允价值并入工资薪金缴纳个税吗?2、送给客户的礼品,实务中按照偶然所得,代扣代缴个税吗?借:营业外支出,贷:应交税费-应交个人所得税
老师,如果我们公司给客户送礼是手机之类的,正常要申报个税,这个按什么申报?
老师,公司给客户送的礼品如果有手机,申报个税的时候按照偶然所得吗?也要有个人明细申报的吗
送礼给客服要按偶然所得交个税,但是老板不会告诉了客户的电话号码身份证的,怎么办。一问老板,就说交什么个税呀,别多事找事怎么办?后来我查看了,有偶然所得,汇总申报这个功能,由于账是外账做的,我没有权限看,老师能帮个截图给我看下偶然所得汇总申报这个界面吗?
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问这些分录怎么填列现金流量表?请写明填列哪一类和金额,谢谢
老师,零售业结业做税务注销,资产负债表科目余额,存货17485,应付账款15179,未分配利润2305,应该怎样做分录冲平才能提交税所?具体分录是
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问填入支付其他与经营活动有关的现金支出是2500元吗?
小规模纳税人处置固定资产,办公楼和机器设备,怎么交税?计税依据?
老师你好,外账工作内容都有那些
税收税收编码3502后面几个0?
老师我用的财务软件做账有8个月了,但一直在购进原材料和库存商品时都没有设数量加单位,我现在加上可以吗
收到的其他公司转来的往来款计入现金流量表哪一类
老师,公司员工有其他经营所得,公司需要交税吗?还是这个员工要交什么税
老师好,我公司税控盘注销了,现在开票是在电子税务局上开票,之前的税控盘服务费现在还在缴纳,说是开票有任何问题咨询12366都是转接他们服务,一年费用400., 对方给开票注明会员费,这个费用还能抵扣增值税吗?
不申报个税吗
业务招待费,一般是不申报个税的,这个正常的业务
我前两天提问还有老师回复要申报,老师您要不在确认一下呢
学员,你看老师截图,也是不用 老师现在的公司,深圳的,发生的业务招待费也是没有扣缴个税的,老师跟当地税务局确认过; 如果同学,不放心,可以跟当地税务局电话确认一下,比较保险起见
但是手机这些好多都说要申报的
申报的话,肯定没问题 但是招待费确认不用申报,不然企业客户很多,个税系统每期维护好多员工;而且这个是跟企业日常销售绑定的,日常经营,