同学你好 对的 是这样的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
老师,您好!我有家企业是小规模纳税人,收入很少的。在2020年8月有个收入是这样入了:借库存现金10000 贷主营业务收入,漏入了应交税费怎处理?现在可以更正吗后续怎处理?麻烦老师指点下,谢谢。那个收入是不含税收入,到时没有记上销项税额,假如在今年度补上借应交税费—销项10 贷利润分配—未分配利润10.那个应交税费—销项不平数的?麻烦老师们指教!谢谢您们!
老师您好,我想咨询一下我家收了15500的取暖费收入,收完了做分录时候就交销项税,现在冬天供暖我要确认收入,以不含税的金额除以153在乘以26天这个月的吗
老师 我想问下哈 就是年终12月结账的时候 利润分配-未分配利润 这个科目是不是必须要结转到本年利润里面呢 我之前有的年份没有结转 就世界延续下来了呢
个人代开劳务发票,名称栏都是繁体字能用吗
建筑公司,把工程外包给其他人,是需要对方开劳务发票进来还是做工资表格
你好,想问问关于工资和社保的会计分录是否一定需要计提呢?工资和社保是否可以一齐计提到管理费用的工资里?还是说需要分开计提?管理费用的社保是只计提公司部分吗?还是全计提?
应纳税所得税额超过300万和不超过300万怎么算企业所得税的,这个应纳税所得额就是利润表上的利润么
请问公司收到租金发票,需要交印花税吗 是申报哪项呢
你好!2025年1月份收到笔个税手续费返还,当时没有计提增值税,现在税局要求在2025年第四季度更正,那我的账已经结账了,我要反结账还是在2026年补计提可以了?
老师好,请问下,当地产企业,拿地出让合同印花税应该计入损益还是开发成本?
老师,我们公司是做熟食的,有一些从肉上剥挑下来的羊油我们想把熬成食品级的羊油销售的,请问这块需要啥资质吗?
请问会计可以做全国的账吗