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老师,我之前办公楼租金自制了摊销表,现在装修费用我可以列在同一张表格吗还是需要另外制一张表格?虽然都是借管理费用,但贷方科目一个是预付帐款、一个是长期待摊费用

老师,我之前办公楼租金自制了摊销表,现在装修费用我可以列在同一张表格吗还是需要另外制一张表格?虽然都是借管理费用,但贷方科目一个是预付帐款、一个是长期待摊费用
2023-11-28 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-28 14:47

你好,装修费建议你单独做一个摊销表,如果想放在一起,分开列示。

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快账用户1022 追问 2023-11-29 08:45

老师,我办公楼是今年5月租入的,期限十年,装修费用是11月份付款的,那我是按120个月还是114个月摊销呢

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齐红老师 解答 2023-11-29 08:50

按剩余租赁期摊销

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快账用户1022 追问 2023-11-29 09:23

摊销表格是需要一次性做好还是每个月做本月的摊销额,这个有规定吗?

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齐红老师 解答 2023-11-29 09:31

可以一资性做好,也可按月做。

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相关问题讨论
你好,装修费建议你单独做一个摊销表,如果想放在一起,分开列示。
2023-11-28
你好 这个可以还放在长期待摊费用 按月摊销 这个没有发票 汇算清缴时候调整出来 要是5年收到发票 也是可以找税局去更正申报 把调整出来的部分再放回去
2022-01-07
您好,您就按这个金额挂账没问题,企业所得税纳税调增
2022-01-07
一、预摊销的分录步骤 支付装修款时(你已做的分录) 借:预付账款 — 装修款 250000 贷:银行存款 250000 转入长期待摊费用(预估金额) 因为租赁期 2 年,装修费受益期和租赁期一致,先按预付金额结转: 借:长期待摊费用 — 办公室装修 250000 贷:预付账款 — 装修款 250000 1 月起按月预摊销 摊销期 = 24 个月,每月摊销额 = 250000÷24≈10416.67 元 借:管理费用 — 装修摊销(或根据部门归属) 10416.67 贷:长期待摊费用 — 办公室装修 10416.67 二、发票到后差额调整处理 情况 1:发票金额 = 预估金额 25 万 无需调整摊销额,将发票作为长期待摊费用的原始凭证附在结转分录后即可。 情况 2:发票金额>预估金额(比如 26 万) 补结转差额: 借:长期待摊费用 — 办公室装修 10000 贷:预付账款 — 装修款 0(若预付不足则贷银行存款 10000) 计算剩余摊销期每月应补摊金额: 剩余摊销月数 = 24 - 已摊销月数 每月补摊额 = 10000÷ 剩余摊销月数 借:管理费用 — 装修摊销 贷:长期待摊费用 — 办公室装修 情况 3:发票金额<预估金额(比如 24 万) 冲减差额: 借:预付账款 — 装修款 10000(或贷银行存款,若需退款) 贷:长期待摊费用 — 办公室装修 10000 计算剩余摊销期每月应冲减金额: 每月冲减额 = 10000÷ 剩余摊销月数 借:长期待摊费用 — 办公室装修 贷:管理费用 — 装修摊销
2026-01-14
您好,23年继续摊销,没发票汇算清缴纳税调整即可
2023-04-03
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