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这个月预充电费10000,下月票才开回来,怎么写分录

2023-11-29 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 08:38

借预付账款 贷银行存款 借费用科目 贷预付账款

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快账用户2779 追问 2023-11-29 08:55

专票呢,下月票来借管理费用借应交税金,贷预的账款。

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齐红老师 解答 2023-11-29 08:56

借费用科目 借进项 贷预付账款

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快账用户2779 追问 2023-11-29 08:59

有员工跟公司借钱用于购房分几年还清挂在其他应收款,年底不用还回来再借出吧,这是员工借,不是股东。

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齐红老师 解答 2023-11-29 09:00

同学你好 这个可以的

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快账用户2779 追问 2023-11-29 09:13

电费那个如果钱付了放预付账款,但票一直到明年才到的话,这电费怎么样做在2023年费用里呢。

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齐红老师 解答 2023-11-29 09:17

同学你好 汇算清缴之前来发票就可以了

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快账用户2779 追问 2023-11-29 09:30

但预付账款挂着也没转到费用里啊!

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齐红老师 解答 2023-11-29 09:35

这个没事 来发票的时候再做

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快账用户2779 追问 2023-11-29 09:37

来发票是明年了,是不是属于明年的费用了,我想算在2023年。

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快账用户2779 追问 2023-11-29 09:38

假设如果没付款就走预提就可以算2023年了

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齐红老师 解答 2023-11-29 09:45

同学你好 那你做跨年调整的就可以

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快账用户2779 追问 2023-11-29 09:54

这么麻烦会不会涉及改财务报表,还是用以前年度损益调整!那还不如预提费用,不付款,等明年开票再付,这就可以算2023的费用也不用跨年调整

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:02

这个用以前年度损益调整来做

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同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023-02-13
你好 可以先计入预付账款的呢
2020-11-12
您可以正常做借管理费用,等贷银行存款,然后等回来发票时把这笔分录红冲,按照发票金额入账就可以了,
2020-08-06
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
您好,借:预付账款 贷:银行存款
2020-11-12
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