你好,你是怎么指定
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
老师:我刚才写错字了,私户汇公户货款,我在银行存款收入,在现金退货款可以吗? 这样就不用缴纳增值税税额,这样做凭证可以吗? 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗?老师
@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借:预收账款 贷:银行存款 正确的应该是借:预付账款 贷:银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录:借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
老师,固定资产8月出租出去了,但没开票也还没收钱,8月份的折旧还照常计提吗,要不要做其他业务成本
资产损失汇算清缴之后调增,那这个损失要归结到未分配利润里面?小企业会计准则的情况下。
您好~想咨询下:采购合同,印花税已经申报、扣缴过了。现在原合同金额修改了,印花税要怎么处理?
老师 对方小规模纯劳务给我们三个点的专票。开到我们公司来,我们公司是一般纳税人。我们可以抵扣三个点吗?
总公司有权利冻结分公司的银行账号吗?
老师:公司的法人兼大股。可以再以个人的名义去税务局代开经营性的发票吗?
老师,9月份陕西养老基数有变化吗
调整去年科目记错的账,凭证需要附件附上吗?还是只填制正确凭证装订就行?
去年五月上账应收帐款科目10000元,然后七月份收到,记账时科目应该冲销应收账款,可是大意记错了,记错的分录:借:银行存款10000,贷:主营业务收入10000,然后今年这个月整理资料发现余额不对,想调整一下,具体应该怎么调整?是红字填写原错误分录,然后填写正确的分录借:银行存款10000,贷:应收账款10000,还需要其他分录或者以前年度损益调整吗?
面试:等会去面试香港的财务,做自我介绍的时候,怎么结合以前做过的香港账务,去更好的自我介绍,没有头绪
销售商品劳务收到的现金填写的负数吗?
让我选 我是选的销售商品劳务 但没注意是不是负数 怎么查一下呢
他明明是贷银行存款,那你为什么要填写销售商品劳务收到的现金?
我是收到银行存款时候那个贷预收账款 选的销售商品收入 我再做相反分录没让我选呢 就直接提示这个了
上面的这个金额改成负数试一下。
改不了呢 改了本位币金额不平
你好,那你把这个银行放到借方负数试一下。
老师你看一下 都写成负数也是不行呢
不是的,预付账款让他在借方正数。
老师 预付账款借方正数 银行存款贷方也得是正数 负数也是不行啊 借贷就不平了啊
借预付账款 借银行存款,负数 合计起来是零。
怎么是预付账款呢?老师 我收到钱时候做的是借银行 贷预收 我现在钱退回去了 是借预收 贷银存
那你改成预收账款就是了, 借预收账款,借银行房款,负数 平了吗?
是不是能做平,不是你说的那种做不平。
我按照你说的 还是出现这个
它上面显示你指定的项目不对,你没有指定现金流量,你现在自己指定。
我做第一个收款凭证让我指定了 我选的就是销售商品收入 给你拍照了那个 没问题的 第二个凭证就没让我选主表项目
那不对 提示你指定0 第一个和最后一个图片提示是一样的