你好,你是怎么指定

老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
老师:我刚才写错字了,私户汇公户货款,我在银行存款收入,在现金退货款可以吗? 这样就不用缴纳增值税税额,这样做凭证可以吗? 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗?老师
@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借:预收账款 贷:银行存款 正确的应该是借:预付账款 贷:银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录:借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
老师 这种是哪里错了 金蝶软件 我刚做了一个凭证 是 借 银行存款173000 贷 预收账款173000是对方打错了款 我又给退回去了 现在想做个借 预收账款 贷银行存款的 就出现这个问题了
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
销售商品劳务收到的现金填写的负数吗?
让我选 我是选的销售商品劳务 但没注意是不是负数 怎么查一下呢
他明明是贷银行存款,那你为什么要填写销售商品劳务收到的现金?
我是收到银行存款时候那个贷预收账款 选的销售商品收入 我再做相反分录没让我选呢 就直接提示这个了
上面的这个金额改成负数试一下。
改不了呢 改了本位币金额不平
你好,那你把这个银行放到借方负数试一下。
老师你看一下 都写成负数也是不行呢
不是的,预付账款让他在借方正数。
老师 预付账款借方正数 银行存款贷方也得是正数 负数也是不行啊 借贷就不平了啊
借预付账款 借银行存款,负数 合计起来是零。
怎么是预付账款呢?老师 我收到钱时候做的是借银行 贷预收 我现在钱退回去了 是借预收 贷银存
那你改成预收账款就是了, 借预收账款,借银行房款,负数 平了吗?
是不是能做平,不是你说的那种做不平。
我按照你说的 还是出现这个
它上面显示你指定的项目不对,你没有指定现金流量,你现在自己指定。
我做第一个收款凭证让我指定了 我选的就是销售商品收入 给你拍照了那个 没问题的 第二个凭证就没让我选主表项目
那不对 提示你指定0 第一个和最后一个图片提示是一样的