你好。这个不用账务处理的

老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
那老师,这个留抵税额这个科目不是这时候用的吗
正确申报就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,这个进账大于销项在申报表体现出来就是留抵的税额吗
是的,就是那样子的哈
哦哦,那老师,那这个留抵税额这个科目平时是用不到的吗
是的,不用那个留抵税的科目
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,如果销项大于进账,那这个月末需要处理吗,需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税吗)
前边都讲了,需要的哈
老师,如果对方给开了发票。但是没认证,可以不入账吗,等需要的时候再认证。再入账
不可以的,必须及时入账