首先,如果发现之前会计做的账目有误,且已经导致了欠款金额的错误,那么应该及时进行更正。具体的做法可以按照以下步骤进行: 1.冲销暂估的材料款:将之前暂估的材料款进行冲销,可以通过红字冲销法,即借记“原材料-材料”科目,贷记“供应商-某某”科目,金额为30万。这样做的目的是将错误的账目冲销掉。 2.调整应付账款:在冲销暂估材料款后,需要将正确的应付账款进行调整。根据实际情况,可以借记“原材料-材料”科目,贷记“应付账款-某某供应商”科目,金额为正确的材料款金额。这样做可以确保账目上正确的反映了公司的欠款情况。 3.处理滞纳金:如果因为欠款时间过长而产生了滞纳金,公司需要承担这部分滞纳金。具体处理方法可以根据实际情况进行,比如借记“营业外支出”科目,贷记“银行存款”科目,金额为滞纳金金额。 4.通知相关部门:在进行账务调整后,需要通知相关的供应商、税务部门等有关方面,以确保信息的准确性和一致性。
老师:请问一下,现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估,就有519155.75元,计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的,另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增,是放在哪里,人工资应该就是比如我账面做了100万,而这里并没有发放47万多就要税法53万,调增47万??另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表?如果调了,我的账还去调整吗?按理汇算调表不调账,但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗?
老师,税负包含附加税吗? 你好,增值税税负率=增值税纳税金额/收入*100% 增值税税负是不包括附加税和印花税的 老师,之前因为对方开错税号,但进项登了,现在怎么调账 进项登记了,有没有勾选? 红冲原来的分录,正确的发票进来再做一遍分录 开错税号,没有勾选 红冲原来的分录,正确的发票进来再做一遍分录 之前的代账登记了一个进项(错误税号金额),(借:原材料应交税费_待抵扣进项税额贷:应付账款某某公司)可是,现在这个应付账款的某某公司科目没有了,应该怎么调
就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右,三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊
现在查账发现之前会计17年暂估的材料30万一直没有冲,现在该怎么处理要冲掉吗?它之前分录是借原材料-材料,贷供应商-某某,导致现在账上还欠某某30万。其实是不欠的!这个要怎么改,如果改了是不是挨不交企业所得税,滞纳金!
请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
因为是之前的会计做的换了好几个会计了!那我不改她留着可以吗?
同学你好 只要调增了就可以了
调增后还要去税局改报表吗?
改了估计后面要交税!
这个今年汇算清缴的时候调增就可以
好的,谢谢老师
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