这个月申报上月的还是按小规模申报

请问我一月份开了一张9600一个点的发票(季度未开到45万免增值税)六月负数开具了这张发票有一个点的税点我这边怎么做会计分录啊(之前未达到45万增值税已做了免税分录)
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
公司是卖猪肉的一般纳税人,增值税应该是全免的,上个月开了9个点的普票,这个月填增值税申报表的时候怎么填
一般纳税人上个月把13个点的税率开成了3个点,那这个月怎么申报增值税啊?
小规模纳税人第一季度开了35000的1个点的专票.4月份作废,开成了3个点的专票,这种填报表怎么填
已经升成一般纳税人了,这个月开票都是9个点,13个点,过几天报增值税这张负数的一个点的不知道填哪儿了,怎么填啊?
意思是10月份是小规模,你们还是要先按小规模申报了。12月份才能申报11月的一般纳税人
对,就是这个意思。那个负数一个点的,应该怎么申报呢?
作废的发票不用申报的,不会体现销售额了
那全额红冲的也不用计入吗?
红冲的直接按红冲后剩余的销售额申报